×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    lolaiv2009 lolaiv2009 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2010
    Сообщений
    83

    НДС при экспорте- импорте респ. Беларусь

    Здравствуйте.Понимаю,но не все при заполнении декларации по НДС.(Беларусь)
    Детали сбора документов рассматриваем как идеал- все есть, все собрано.
    Импорт. Товар получили, НДС заплатили в 190 графе отразили.
    Когда продали этот товар НДС отразили в графе 090?или это к экспорту относится?
    Экспорт. Продали.Заполнили раздел 4. А потом этот НДС еще где-то отражаем?
    Вроде мы его уже заплатили нашему поставщику, при покупке.Что-то мешанина у меня в голове с Белоруссией....
    У меня хромает понимание туда-сюда гоняемого НДС.Где только не лазила,налоговую пытала....Сижу и мучаюсь....Помогите....
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Когда продали этот товар НДС отразили в графе 090?или это к экспорту относится?
    Отразили, если этот НДС относится к экспортной отгрузке.

    Продали.Заполнили раздел 4. А потом этот НДС еще где-то отражаем?
    Под "этот" имеется ввиду восстановленный в 090 строке косвенный НДС, относящийся к заявленной в данном разделе отгрузке (подтвержденной)? В графу 3 его. Или еще какой-то входной имеет место быть?

  3. #3
    lolaiv2009 lolaiv2009 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2010
    Сообщений
    83
    Значиццца так.... Продали в Беларусь.Заполнили раздел 4. А когда ее в 090 заносить? Когда сделка состоялась? Т.е. если мы продали 01.10. документы собрали, занесли все в 4-й раздел, занесли тоже в 090 строку и сдали декларацию за 4-й квартал. Так получается?

  4. #4
    lolaiv2009 lolaiv2009 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2010
    Сообщений
    83
    Тоня, Убедитель прошу еще заглянуть по Беларуси экспорт-импорт, декларация

  5. #5
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Все равно ниче не поняла.

    Продали в Беларусь.Заполнили раздел 4. А когда ее в 090 заносить?
    Кого "ее"? В 090 отражается восстановление НДС, ранее правомерно принятого к вычету. Отделите мух от котлет (экспорт от импорта). Вы ввезли из РБ товар и его потом в РБ продали? Какая связь между эспортом и импортом?

  6. #6
    ВераНДС ВераНДС вне форума
    Бухгалтер
    Регистрация
    22.07.2008
    Адрес
    Мурманская область
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от lolaiv2009 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.Понимаю,но не все при заполнении декларации по НДС.(Беларусь)
    Детали сбора документов рассматриваем как идеал- все есть, все собрано.
    Импорт. Товар получили, НДС заплатили в 190 графе отразили.
    Когда продали этот товар НДС отразили в графе 090?или это к экспорту относится?
    Экспорт. Продали.Заполнили раздел 4. А потом этот НДС еще где-то отражаем?
    Вроде мы его уже заплатили нашему поставщику, при покупке.Что-то мешанина у меня в голове с Белоруссией....
    У меня хромает понимание туда-сюда гоняемого НДС.Где только не лазила,налоговую пытала....Сижу и мучаюсь....Помогите....
    Опишите подробнее, что продали или купили в РБ и в каком периоде

  7. #7
    lolaiv2009 lolaiv2009 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2010
    Сообщений
    83
    ОРганизация и продает в Беларусь и покупает из Беларуси.
    Купили у Беларусов, заплатили НДС. отразили по строке 190. Это понятно.
    = одна сделка.2-я сделка.Купили у поставщика оборудование.Подали его в Беларусь. Получили от них все документы. Отразили в разделе 4. А в строке 090 когда отражать этот НДС? Рассматриваем, что все происходит в одном квартале.
    Если опять непонятно излагаю, то просто опишите как в декларации отражать НДС по экспорту. И когда заполняется 090 строка.Спасибо.

  8. #8
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Рассматриваем, что все происходит в одном квартале.
    Вообще не заморачиваться и ничего не восстанавливать. Смысла нет в рамках одного квартала дергать кусок из 190й, восстанавливать его в 090ю и его же опять заявлять в 4 раздел. А итог по 1 разделу сейчас к уплате будет или к возмещению?

  9. #9
    lolaiv2009 lolaiv2009 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2010
    Сообщений
    83
    Вообще ничего не понимаю...190 мы заполняем когда уплачиваем при ввозе.,т.е при импорте. 4 раздел заполняем при экспорте.
    Так 090 строку когда заполняем?
    В каком случае?
    Мы купи-продайки оборудования.

  10. #10
    lolaiv2009 lolaiv2009 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2010
    Сообщений
    83
    Да, по разделу 1 скорее всего к уплате. Нам в конце квартала добряки набросали авансов.Дело не в этом.Я с этим нулевым НДС мозги собрать в кучу не могу. Меня вопросы терзают восстановления его. А как правильно делать и в каких случаях никак найти не могу.И объяснить никто не может.
    Ситуация такая,как я ее понимаю.
    Продали в Беларусь. Ои там заплвтили НДС, доки прислали, я НДС занесла в 4 раздел и в 090 строку? Так что ли?
    А когда мы у них что-то купили, то заносим уплаченный НДС в 190.Так? Если не так,то поправьте.

  11. #11
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так 090 строку когда заполняем?
    Написала же выше И в Порядке заполнения декларации расписано в каком случае заполняется 090 строка.

    В 090 отражается восстановление НДС, ранее правомерно принятого к вычету.
    На пальцах. В 1 кв. купили товар за 118, в т.ч НДС 18. Заявили его в вычету, не зная дальнейшую судьбу товара. Во 2 кв. вдруг решили его экспортировать. В декларации за 2 кв. по стр.090 (и сносите в 100) отражаете эти 18 рублей. В учете оставляете на 19 счете до момента сбора подтверждающих документов и отражения этих 18 рублей в 4 разделе.

    я НДС занесла в 4 раздел и в 090 строку?
    В каком месте 4 раздела вы видите 090 строку?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)