Такая ситуация : импортируем товары из Китая ,таможня во 2 кв. 2012 г. скорректировала таможенную стоимость ,оформила КТС-1 ,соответственно увеличив НДС и ввозную пошлину,мы все это оплатили.К вычету же взяли только суммы по основным ГТД по импорту,а суммы по КТС-1 не брали на вычет во 2-м квартале. В 3-м квартале после доп. проверки таможня еще раз выставила КТС-1 ,скорректировав суммы к уменьшению. Можем ли мы принять НДС по КТС-1 ,датированным 2-м кварталом к вычету в декларации за 3 квартал и как отразить суммы по КТС-1 ,датированным 3-м кварталом на уменьшение.

