×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2008
    Сообщений
    26

    Принятие НДС к вычету при Корректировке таможенной стоимости (КТС-1)

    Такая ситуация : импортируем товары из Китая ,таможня во 2 кв. 2012 г. скорректировала таможенную стоимость ,оформила КТС-1 ,соответственно увеличив НДС и ввозную пошлину,мы все это оплатили.К вычету же взяли только суммы по основным ГТД по импорту,а суммы по КТС-1 не брали на вычет во 2-м квартале. В 3-м квартале после доп. проверки таможня еще раз выставила КТС-1 ,скорректировав суммы к уменьшению. Можем ли мы принять НДС по КТС-1 ,датированным 2-м кварталом к вычету в декларации за 3 квартал и как отразить суммы по КТС-1 ,датированным 3-м кварталом на уменьшение.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    еще раз выставила КТС-1 ,скорректировав суммы к уменьшению
    А как оформлены? Например, в ГТД по коду 5010 150, в КТС № 1 доначислено 20, в КТС № 2 что?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2008
    Сообщений
    26
    В КТС №2 по коду 5010-160,в разделе "В" КТС №2 в табл. указана сумма-160,предвдущая сумма-170 и изменение -(-10)
    Я на сч. 19.5 все посадила по ГТД 150,КТС №1 20 и КТС №2 -10, взяла на вычет 150 в 2-м квартале, ГТД и КТС-1 дата 2-м кв,КТС №2-3-м. Примет ли налоговая в 3-м квартале мой вычет по КТС-ам (20-10=10) и как отразить в декларации-итоговой суммой к вычету-10,или 20 к вычету и 10 как восстановление НДС?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    в разделе "В" КТС №2 в табл. указана сумма-160,предвдущая сумма-170 и изменение -(-10)
    Я бы только эту КТС зарегила в книге покупок 3 кв. на 10.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)