Ситуация: получила на р/с от Принципала 300т.р. Израсходовала 100т.р. (оплатила за него материалы 80 т.р. агентское вознаграждение 20т.р.)
На конец квартала остался неизрасходованный остаток 200т.р.
Согласно Агентского договора в сумму аванса, полученного от Принципала включаются деньги как и за товар, и расходы по его доставке, так и из этой же суммы оплачивается наше вознаграждение. Все документы напрямую выставляются на Принципала, не фиксируясь от нас.
Вопрос: с какой суммы мне уплачивать НДС??? Только с агентского вознаграждения? Или мне нужно выставлять сч/ф на весь аванс в размере 300т.р.?

