Организация работает с поставщиком, который поставляет -услуги и товары.Расплачивается наличкой.Бухгалтер дабы не превысить лимит оформляет договора на поставку товара,на поставку услуг в пределах 60тысяч.Накопилось договоров довольно много.Платит организация авансами в течении года.Что теперь мне бухгалтеру делать?Чтоб упорядочить все платежи я составляю акт взаимозачета.В строке "задолженость за нами" перечисляю все авансы которые мы уплатили,а в строке "должник"перечисляю все накладные и акты выполнееных работ.Или же я должна составить акты на каждый договор?И ещё,можно ли в актах превысить лимит 60т.?В КДР расходы списываем на дату оформления этого акта?Очень прошу помочь!
