Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли принимать к зачету НДС за прошлый отчетный период в текущем?
Т.е., допустим, во втором квартале года мы не получили всех счетов-фактур по купленным товарам. А получили их только в текущем периоде. Как быть с НДС(ом)?
Помню, лет пять назад была арбитражка на возможность принятия к зачету старого НДС в текущем отчетном периоде. И я принимала такой НДС, проходила ежеквартальную камералку, и все было в порядке. Но сейчас мой главбух настаивает, что НДС за прошедший квартал в текущем квартале принимать к зачету нельзя.
Не знаю, где искать тот норматив, на который я опиралась во время своей практики.
У нас завис НДС с 20 млн. (документы не получены) Говорю главбуху, что мы можем принять к зачету НДС по ним в следующем квартале, но у неё паника. Настаивает, что так не делается.
Разъясните, пожалуйста. Желательно с нормативом.
Заранее благодарна.


Ответить с цитированием
