×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Бухгалтер Аватар для Lara'S
    Регистрация
    09.12.2004
    Сообщений
    611

    Декларация по НДС на услуги импортера, которые были выставлены клиенту в РФ

    Всем, здравствуйте. Наша организация оказала своему клиенту в РФ услуги по доставки его товара из-за границы (Япония) в РФ. Но эти услуги мы не сами осуществили, а нам оказал их иностранный перевозчик. Полученные услуги иностранного перевозчика мы списали на свои расходы, а клиенту в РФ выставили документы на оказание услуг с нашей суммой и по ставке НДС 0%. Сам факт оказания услуг был в августе, оплата нам от нашего клиента в августе, мы оплатили иностранному поставщику только в октябре. Вопрос: Когда нужно показать реализацию услуги по ставке 0% с подтверждением документов: в этом квартале или за 4 квартал 2012 г.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Когда нужно показать реализацию услуги по ставке 0% с подтверждением документов:
    Когда вы соберете эти самые документы по перечню 3.1.-165-НК.

  3. #3
    Бухгалтер Аватар для Lara'S
    Регистрация
    09.12.2004
    Сообщений
    611
    А когда соберем надо сдавать когда квартал закончиться или подавать промежуточную декларацию в момент сбора всех документов?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Промежуточной декларации не бывает. Только по итогам налогового периода.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)