×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Клерк
    Регистрация
    12.05.2007
    Сообщений
    938

    Закрытие счета 410

    извините за глупый вопрос.
    когда закрываем счета 410.10 и 410.20 на 410.30 остатки должны быть по косгу? и в течение годов они будут накапливаться?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    счета 410 в нашем плане счетов нет... идите, почитайте 157н и напишите счета правильно...

  3. Клерк Аватар для Sand Rostov
    Регистрация
    02.07.2012
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    669
    40110, 40120, закрываются в конце года заключительными проводками на финансовый результат.
    по 40130-му... пусть накапливаются...


    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    счета 410 в нашем плане счетов нет...
    дайте только срок, добавят
    Последний раз редактировалось Sand Rostov; 19.10.2012 в 16:32.

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    счета 410 в нашем плане счетов нет... идите, почитайте 157н и напишите счета правильно...

    каждый может заработаться и ошибиться. опять цепляетесь, а по сути вопроса ноль

  5. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Alexey_tob Посмотреть сообщение
    извините за глупый вопрос.
    когда закрываем счета 410.10 и 410.20 на 410.30 остатки должны быть по косгу? и в течение годов они будут накапливаться?
    Я так понял, Вы интересуетесь кодами КОСГУ по счету 401.30.
    С этим счетом используется КБК типа гКБК. Коды КОСГУ не используются, вместо них "000".

    Косвенно это подтверждается описанием счета из Инструкции 162н:

    по дебету счета 040130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета счетов 021002000 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет", 030404000 "Внутриведомственные расчеты", 040120200 "Расходы хозяйствующего субъекта";

    по кредиту счета 040130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" в корреспонденции с дебетом соответствующих счетов аналитического учета счетов 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом", 030404000 "Внутриведомственные расчеты", 040110100 "Доходы хозяйствующего субъекта";

    Про счет 401.30 не говорится "соответствующих счетах аналитического учета", потому что их нет.

  6. Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,549
    Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Косвенно это подтверждается описанием счета из Инструкции 162н:
    И совсем не косвенно это подтверждает сам план счетов, указанный в 162н.

  7. Клерк
    Регистрация
    12.05.2007
    Сообщений
    938
    а как же тогда Форма 0503710 (годовая) "Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года". В ней ведь указываются остатки по КОСГУ

  8. Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,549
    Цитата Сообщение от Alexey_tob Посмотреть сообщение
    В ней ведь указываются остатки по КОСГУ
    И по каким же счетам? Наверно, совсем не по 40130000?
    И кстати, каким образом ф. 0503710 соотносится с учреждением, которое ведет учет по 162н?
    P.S. Вы бы хоть писали тип учреждения, что ли... Хотя, сути ответов на ваш вопрос это не меняет.

  9. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    каждый может заработаться и ошибиться. опять цепляетесь, а по сути вопроса ноль
    А мне кажется, этот ответ (отсылка к 157н) как раз очень по сути.

    Некоторые как то привыкли "через призму 1С" понимать счета отдельно, а косгу отдельно, в виде субконто... мне кажется, очень зря.
    "остатков по косгу на счете" и быть не может.
    Счет - 26разрядный, и на самом деле это разные отдельные счета, а не "остатки по косгу на счете".
    Так что отсылка к 157н вполне справедлива, не надо обижаться.
    Рекомендую и вам освежить в памяти 157н, в частности то место, где описана структура счета.

    И тогда, может, "остатки по КОСГУ на счетЕ" превратятся в "остатки на счетах" На разных счетах.

    А сколько у нас разных счетов с кодом 401.30 ?


  10. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    VLDMR

    да,дело было в том, что то,как задан был вопрос говорило о том, что у человека нет знания о плане счетов, у него есть программа...

  11. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    каждый может заработаться и ошибиться. опять цепляетесь, а по сути вопроса ноль
    так ответил бы, чтобы суть была, к чему меня то критиковать? я настроена на диалог, всегда, но именно на диалог, а не на "разжевать и в рот положить", не люблю лодырей...
    по вопросу видно, что человек не заработался, человек не знает структуры плана счетов..

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)