×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Клерк
    Регистрация
    15.06.2009
    Сообщений
    57

    НДС с аванса и при импорте

    Ситуация:
    Организация занимается торговлей. В конце года планируется поступление денежных средств (аванс) по ГК, соответственно, мы должны с него заплатить НДС – достаточно крупная сумма. Исполнение обязательств по ГК год-два. Товар будет закупаться за границей, соответственно НДС таможенный заплатим при растаможке и поставим к возмещению после оприходования товара .
    Вопрос: есть ли способ не платить или хотя бы уменьшить положенный к уплате НДС с аванса, исходя из того, что покупатель государственный заказчик и схемы типа посреднических договоров, договоров займа и оплаты векселями не подходят?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    103
    Я не сильна в теме НДСа, но по-моему нет никаких вариантов избежать уплаты НДС с аванса от покупателя(даже, если это ГК), единственное, что можно сделать - поставить к возмещению в этом периоде ндс с ваших предоплат своим поставщикам, попросив у них авансовые счет-фактуры. По одной трети раз в месяц не потянете совсем? Может из знатоков еще кто посоветует....

  3. Клерк
    Регистрация
    15.06.2009
    Сообщений
    57
    Цитата Сообщение от Massima Посмотреть сообщение
    Я не сильна в теме НДСа, но по-моему нет никаких вариантов избежать уплаты НДС с аванса от покупателя(даже, если это ГК), единственное, что можно сделать - поставить к возмещению в этом периоде ндс с ваших предоплат своим поставщикам, попросив у них авансовые счет-фактуры. По одной трети раз в месяц не потянете совсем? Может из знатоков еще кто посоветует....
    Все-равно спасибо большое )))

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    только
    исходя из того, что покупатель государственный заказчик
    льгот по уплате НДС нет, увы.

  5. Клерк
    Регистрация
    15.06.2009
    Сообщений
    57
    Спасибо.

  6. А.Сергеевна
    Гость
    Похожая ситуация. Помогите разобраться.
    Аванс от покупателей в 3кв. (НДС к уплате), а поставка импортного товара только в 4 кв (НДС к возмещению).
    Фактически НДС начисленный за 3 кв. оплатить не можем, т.к. эта сумма была оплачена в таможню(авансовые платежи).
    При камералке за 4 кв. налоговая вынесет положительное решение о возмещении НДС (при условии предоставления всех подтверж-х документов) или откажет на основании того, что есть недоимка по НДС за 3 кв.?

    Спасибо.

  7. Аноним
    Гость
    Вынесет положительное. Но до 20.01.13 может снять недоимку инкассо да и пеньки насчитает.

  8. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Фактически НДС начисленный за 3 кв.
    В декларации отражен? На лицевике сейчас недоимка есть?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)