×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Принтер
    Гость

    Раздел 2 декларации по НДС

    Уважаемые форумчане! Объясните мне пжлста, в каком случае необходимо заполнять раздел 2?? Если у нас был импорт из Белоруссии, заполнена строка 190 раздела 3, нужно ли дополнительно заполнять раздел 2?

    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Принтер
    Гость
    вопрос еще актуален)

  3. #3
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Читали название раздела?
    "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента"

    У вас имеют место быть обязанности налогового агента? 161-НК про эти случаи вещает.

  4. #4
    Принтер
    Гость
    запуталась( я думала, мы попадаем под п.1,2 ст.161.

    а если импорт не из стран ТС, раздел2 не заполняется тоже? тогда где в 3 разделе нужно начислить этот ндс? в строке 80?

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    запуталась( я думала, мы попадаем под п.1,2 ст.161.
    Давайте вместе распутывать (вы ж не мартышка "сказали-сделал")
    2-161-НК. Налоговая база, указанная в пункте 1 настоящей статьи, определяется налоговыми агентами. При этом налоговыми агентами признаются организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в налоговых органах, приобретающие на территории Российской Федерации товары (работы, услуги) у указанных в пункте 1 настоящей статьи иностранных лиц.
    В приведенном вами в первоначальном посте примере вы что-либо на территории РФ приобретаете? Нет.


    тогда где в 3 разделе нужно начислить этот ндс?
    Какой конкретно?

  6. #6
    Принтер
    Гость
    я правильно понимаю, мы бы являлись "приобретающими на территории Российской Федерации товары" в том случае, если бы у ино организации было бы подразделение в РФ, у которого мы и покупаем ?

    т.е. мы не нал. агенты. раздел 2 не заполняем. указываем только в строке 190 уплаченный ндс. при этом сдаем декларацию по косв. налогам. но это все в случае импорта из ТС.

    а как быть в случае импорта не из стран ТС? сумму уплаченного ндс указываем в стр.180 (не 210?). а в какой же строке отражается начисление ндс на имп.товар??

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а в какой же строке отражается начисление ндс на имп.товар??
    Ни в какой. Он отражается в декларации на товары (то, что называют ГТД). НДС, уплачиваемый при ввозе на таможенную территорию РФ из третьих стран, администрируется не налоговыми органами, а таможенными. Вы это увидите из платежки, посмотрев на получателя платежа и первые три цифры КБК.

  8. #8
    Принтер
    Гость
    а если нам оказывает юр услуги Украина, предоплату мы сделали, но ндс не заплатили, как отразить начисление ндс? ГТД ведь нету(

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А она может быть? ГТД - грузовая таможенная декларация. Юруслуги грузить сложно.


    но ндс не заплатили
    Платите, здесь вы налоговый агент.


    как отразить начисление ндс?
    С/ф самому себе и 2 раздел декларации.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)