Уважаемые форумчане! Объясните мне пжлста, в каком случае необходимо заполнять раздел 2?? Если у нас был импорт из Белоруссии, заполнена строка 190 раздела 3, нужно ли дополнительно заполнять раздел 2?
Спасибо!
Уважаемые форумчане! Объясните мне пжлста, в каком случае необходимо заполнять раздел 2?? Если у нас был импорт из Белоруссии, заполнена строка 190 раздела 3, нужно ли дополнительно заполнять раздел 2?
Спасибо!
вопрос еще актуален)
Читали название раздела?
"Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента"
У вас имеют место быть обязанности налогового агента? 161-НК про эти случаи вещает.
запуталась( я думала, мы попадаем под п.1,2 ст.161.
а если импорт не из стран ТС, раздел2 не заполняется тоже? тогда где в 3 разделе нужно начислить этот ндс? в строке 80?
Давайте вместе распутывать (вы ж не мартышка "сказали-сделал")запуталась( я думала, мы попадаем под п.1,2 ст.161.
2-161-НК. Налоговая база, указанная в пункте 1 настоящей статьи, определяется налоговыми агентами. При этом налоговыми агентами признаются организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в налоговых органах, приобретающие на территории Российской Федерации товары (работы, услуги) у указанных в пункте 1 настоящей статьи иностранных лиц.
В приведенном вами в первоначальном посте примере вы что-либо на территории РФ приобретаете? Нет.
Какой конкретно?тогда где в 3 разделе нужно начислить этот ндс?
я правильно понимаю, мы бы являлись "приобретающими на территории Российской Федерации товары" в том случае, если бы у ино организации было бы подразделение в РФ, у которого мы и покупаем ?
т.е. мы не нал. агенты. раздел 2 не заполняем. указываем только в строке 190 уплаченный ндс. при этом сдаем декларацию по косв. налогам. но это все в случае импорта из ТС.
а как быть в случае импорта не из стран ТС? сумму уплаченного ндс указываем в стр.180 (не 210?). а в какой же строке отражается начисление ндс на имп.товар??
Ни в какой. Он отражается в декларации на товары (то, что называют ГТД). НДС, уплачиваемый при ввозе на таможенную территорию РФ из третьих стран, администрируется не налоговыми органами, а таможенными. Вы это увидите из платежки, посмотрев на получателя платежа и первые три цифры КБК.а в какой же строке отражается начисление ндс на имп.товар??
а если нам оказывает юр услуги Украина, предоплату мы сделали, но ндс не заплатили, как отразить начисление ндс? ГТД ведь нету(
А она может быть? ГТД - грузовая таможенная декларация. Юруслуги грузить сложно.
Платите, здесь вы налоговый агент.но ндс не заплатили
С/ф самому себе и 2 раздел декларации.как отразить начисление ндс?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)