Люди, помогите.
Только вчера обнаружила ошибку.
ООО на ОСНО, отшивает изделия из импортных тканей, и продали (объем экспорта 5% от общего оборота) в Беларусь в апреле и в сент 12. До этого только по РФ. Непонятно как, но выставили с/ф с НДС 10 и 18% (изделия детские) и отправили контрагенту. Сумма не большая и ПС не оформляли. О том что надо только НДС 0% ставить заметила только вчера.
Вопрос 1. - что делать? Чем это грозит?
Можно ли не подтверждать 0%? У меня и так при вх 18% а отгруз по 10% вечно НДС к зачету получается, а тут еще и 0%.
Клиент согласен на доки с 10 и 18%. Более того сам просит такие.
Вопрос 2. Зачем белорусским покупателям доки с НДС 10 и 18%? Как у них происходит ввоз товара и уплата их налогов? А если продать от посредника на УСН совсем без НДС - это для них совсем плохо?



