×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Мария Б.
    Гость

    Помогите разобраться с взаимозачетом

    Объясните в каких случаях оформляют взаимозачет.Если мы оплачиваем поставщику за товар не сразу,а авансами.Надо ли оформлять акт взаимозачета или достаточно сделать акт сверки что вся оплата прошла.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    взаимозачет оформляют обычно в тех случаях, когда речь идет о денежных обязательствах с обеих сторон.
    Акта сверки достаточно.

  3. #3
    Арифметика Арифметика вне форума
    Клерк Аватар для Арифметика
    Регистрация
    12.03.2005
    Сообщений
    265
    Более того, Гражданский Кодекс говорит, что достаточно письма о зачёте однородных требований одной из сторон. Говорят, налоговые по этому вопросу с ГК не соглашаются. У кого есть практика?

  4. #4
    Мария Б.
    Гость
    Спасибо.У меня ещё такой вопрос.В 2004 году мы оплатили за нашего поставщика налоги.Что не имели права делать.Часть налога всетаки налоговики зачислили.А часть висит у нас на счете.Так вот можем ли мы оформить акт взаимозачета с поставщиком в счет уплаченных и зачислинных за него налогов .И как это правильно оформить.

  5. #5
    Арифметика Арифметика вне форума
    Клерк Аватар для Арифметика
    Регистрация
    12.03.2005
    Сообщений
    265
    Что значит "оплатили" и "висит на счёте"? Одно из двух.

  6. #6
    Мария Б.
    Гость
    Извините я неправильно выразилась.Мы заплатили лесные подати по разным платежам.В налоговой нам сказали что деньги уплачены от нашей организации.А так как мы не являемся плательщиками лесных податей мы должны написать заявление о возврате.Наш поставщик за который мы уплатили эти подати,сделав акт сверки выявил что всё таки один платеж прошел.Вот мы и хотим на этот платеж сделать акт взаимозачета в счет отгруженной нам древесины.

  7. #7
    Vlad12 Vlad12 вне форума
    Клерк Аватар для Vlad12
    Регистрация
    22.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,610
    Вот мы и хотим на этот платеж сделать акт взаимозачета в счет отгруженной нам древесины.
    Здесь у Вас не взаимозачет, а оплата за третье лицо.
    Составте Акт сверки расчетов со своим контрагентом, включив туда прошедший платеж, и не забудьте взять письмо с просьбой оплатить лесную подать с конкретной суммой и реквизитами с датой до вашей платежки.
    "В этом мире нет гарантий, есть только возможности" - Дуглас Макартур

  8. #8
    Мария Б.
    Гость
    Всё поняла спасибо.Скажите, акт составлять обязательно после ака сверки.В нашем случае это 2004г.Могу ли я акт взаимозачета провести в 2005 году дабы списать расходы и тем самым уменьшить налоги.Или все акты оформлять на дату когда возникла задолженность?

  9. #9
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    зачитывать можно однородные требования. Не уверена, что налоги (деньги) и древесина (товар) - однородные требования. Что скажут юристы?
    Демидова Татьяна

  10. #10
    Мария Б.
    Гость
    Значит я не могу списать расходы на эту сумму.Неужели нет выхода.Мы же ведь уплатили деньги.

  11. #11
    Vlad12 Vlad12 вне форума
    Клерк Аватар для Vlad12
    Регистрация
    22.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,610
    Ещё раз
    Здесь у Вас не взаимозачет, а оплата за третье лицо.
    В расходы нужно списать тогда, когда была оплата. Т.е. на сколько я понял, была оплата в 2004 году, и нужно менять декларацию по 2004 году. А в этом году нет оплаты - нет расхода.
    "В этом мире нет гарантий, есть только возможности" - Дуглас Макартур

  12. #12
    Мария Б.
    Гость
    Вы имеете ввиду списывать в расход на момент оплаты лесных податей,но я ведь написала что мы не плательщики лесных податей тем более мы оплатили а товар ещё не получили.А оприходовали товар только спустя 2 месяца после оплаты. Я так думаю пока не зачтутся взаимные требования я не смогу списать расходы.А зачесть взаимные требования я могу на основании акта сверки или заявления.А вот могу ли я провести этот акт сверки в любое время я незнаю.Может я хотела оплатить этот товар наличкой.Но на 2005 год передумала.Написала заявление с просьбой зачесть долг в счет платежей.Разве не так? А на счет однородности требований я ничего не понимаю.

  13. #13
    Арифметика Арифметика вне форума
    Клерк Аватар для Арифметика
    Регистрация
    12.03.2005
    Сообщений
    265
    Однородные требования - за услуги или товары по взаимным счетам-фактурам.

  14. #14
    Мария Б.
    Гость
    В моем случае это оплата лесных податей а с другой стороны счет-фактура.Значит это деньги и древесина.Я так поняла взаимозачет невозможет.Правильно я поняла? А если возможно мне не ответили на какую дату списать расходы?

  15. #15
    Vlad12 Vlad12 вне форума
    Клерк Аватар для Vlad12
    Регистрация
    22.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,610
    А если возможно мне не ответили на какую дату списать расходы?
    Когда вы получили, оплатили и передали в производство древесину. По последней из трех дате.
    "В этом мире нет гарантий, есть только возможности" - Дуглас Макартур

  16. #16
    Мария Б.
    Гость
    Эту древесину не отдаю в производство,а продаю.А теперь всё по порядку.Оплатили лесные подати за другую организацию -апрель.
    Оприходовали древесину последнююю накладную 30 декабря.
    Пишу заявление на зачет этих денег 10 января.И сразу оформляем взаимозачет 10 января.Древесину продаем в 2005г.Затраты списываю по предприятию по оплате товара ,а не по реализации.Кто-то мне ответит в какой момент списать в расходы этот взаимозачет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)