×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. Клерк
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    663

    Декларация по налогу на приб. как налоговый агент.

    В октябре общим собранием участников было принято решение о распределении прибыли по результатам деятельности за 9 месяцев. Один из участников российское ООО и по нему мы как налоговый агент должны сдать декларацию по налогу на прибыль. Это получается декларация за 2012 г. со сроком сдачи 28 марта или декл. за 9 месяцев со сроком сдачи 28 октября?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    663
    Подскажите, пожалуйста, вопрос срочный - директору нужно ответ сейчас дать.

  3. Клерк
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    663
    Уважаемые знатоки подскажите!

  4. Клерк
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    663
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!1

  5. Аноним
    Гость
    "Налоговые агенты обязаны по истечении каждого отчетного (налогового) периода, в котором они производили выплаты налогоплательщику, представлять в налоговые органы по месту своего нахождения налоговые расчеты в порядке, определенном настоящей статьей" (ст.289 НК РФ)
    Поскольку решение принято в октябре, за 9 месяцев выплатить Вы ещё ничего не успели, значит обязанность предоставлять расчёт за 9 месяцев не возникает. Как-то так получается...

  6. Клерк
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    663
    Спасибо огромное

  7. Клерк
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    663
    Нужно ли мне узнавать вдруг у учредителя-росс.организации, которой мы дивиденды будем перечислять отчетным периодом по прибыли являются месяц, два месяца, три месяца и т.д. (ежемесячные авансовые платежи исчисляют исходя из фактически полученной прибыли). Если это так, то мы как налоговый агент все равно должны за 2012г. сдать или за 10 месяцев?

  8. Клерк
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    663
    Такой вопрос возникает, нужны ваши мнения!

  9. Клерк
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    663
    В октябре 2012 г. мы выплатили дивиденды двум физ.лицам и 1 росс.организации на ОСНО. Мы на УСН. Заполняю декл.по налогу на приб. как налоговый агент. Прочитала инструкцию по заполнению, осталось непонятно:
    1) В Разделе 1.3 в строке 010 "Вид платежа" какую цифру ставить?
    2) Лист 03 (Раздел В) строка 060 "Сумма дивидендов" указывать до удержания налога на приб. или сумму которую участнику перечислили (т.е. после удержания налога на приб.)
    3) Правильно ли я понимаю, что если в пользу участника-росс.организации по Решению общего собрания полагается 110т.р. дивидендов, то мы ей перечисляем за минусом налога на прибыль 9%. 110т.р.-(110т.р.х9%)=100100р.?

  10. Клерк
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    663
    В октябре 2012 г. мы выплатили дивиденды двум физ.лицам и 1 росс.организации на ОСНО. Мы на УСН. Заполняю декл.по налогу на приб. как налоговый агент. Прочитала инструкцию по заполнению, осталось непонятно:
    1) В Разделе 1.3 в строке 010 "Вид платежа" какую цифру ставить?
    2) Лист 03 (Раздел В) строка 060 "Сумма дивидендов" указывать до удержания налога на приб. или сумму которую участнику перечислили (т.е. после удержания налога на приб.)
    3) Правильно ли я понимаю, что если в пользу участника-росс.организации по Решению общего собрания полагается 110т.р. дивидендов, то мы ей перечисляем за минусом налога на прибыль 9%. 110т.р.-(110т.р.х9%)=100100р.?

  11. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    3. да

  12. Клерк
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    663
    Спасибо большое, еще по заполнению декл. по п. 1 и 2 подскажите пож-та.

  13. Клерк
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    663
    В октябре 2012 г. мы выплатили дивиденды двум физ.лицам и 1 росс.организации на ОСНО. Мы на УСН. Заполняю декл.по налогу на приб. как налоговый агент. Прочитала инструкцию по заполнению, осталось непонятно:
    1) В Разделе 1.3 в строке 010 "Вид платежа" какую цифру ставить?
    2) Лист 03 (Раздел В) строка 060 "Сумма дивидендов" указывать до удержания налога на приб. или сумму которую участнику перечислили (т.е. после удержания налога на приб.)

  14. Клерк
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    663
    В октябре 2012 г. мы выплатили дивиденды двум физ.лицам и 1 росс.организации на ОСНО. Мы на УСН. Заполняю декл.по налогу на приб. как налоговый агент. Прочитала инструкцию по заполнению, осталось непонятно:
    1) В Разделе 1.3 в строке 010 "Вид платежа" какую цифру ставить?
    2) Лист 03 (Раздел В) строка 060 "Сумма дивидендов" указывать до удержания налога на приб. или сумму которую участнику перечислили (т.е. после удержания налога на приб.)

  15. Клерк
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    663
    Во втором квартале 2013 г. организация на УСН выплатила дивиденды росс.организации-учредителю и сдала декларацию по налогу на прибыль как налог.агент. Больше в 2013 г. дивиденды не выплачивались. Должны ли мы были сдавать с теми же цифрами декл. по налогу на приб. как налог.агент за 9 мес. 2013 и за год 2013?
    Друзья помогают друзьям друзей.

  16. Клерк
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    663
    Подскажите, пожалуйста))
    Друзья помогают друзьям друзей.

  17. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Не должны

  18. Клерк
    Регистрация
    03.09.2008
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    663
    Ура! Спасибо большое))
    Друзья помогают друзьям друзей.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)