Наша организация начала работать в сентябре.Было поступление от учредителя взнос в уставный капитал материалами, которые я потом списала на затраты (26).Потом в конце я начислила з/п директору и взносы и НДФЛ. 26 счет я закрыла бух.справкой на 90, а 90 потом на 99.И тут началось - я сделала закрытие месяца и у меня вылезло по 99 в Д прибыль и убыток в двойне, появился 68 счет, и еще отложенный налог по 09 счету .А если не проводить закрытие месяца, то этого ничего нет и бух.баланс сходится(актив и пассив).Так у меня вопросы, что вообще можно:
1. не проводить закрытие месяца?;
2.может быть такое что 68 счет вообще не будет в оборотке?;
3. почему я использую директ-костинг, а 26 счет мне все равно пришлось закрывать в ручную?

Ответить с цитированием
