
Сообщение от
"Зеленый" бухгалтер
Добрый день.
Я бухгалтер ООО "Х", предприятие работает с 2009 года. Директор решил это предприятие продать, после того, как мы получим все долги от покупателей. Он создал ещё два предприятия для дальнейшей работы. ООО "У" функционирует с января 2012, ООО "Z" функционирует с апреля 2012. Новые контракты мы заключали уже на ООО "У" с января 2012, и на ООО "Z" с апреля, т.е за эти периоды велась деятельность. Все сотрудники были устроены до 30 сентября в ООО "Х", з/п начислялась и выплачивалась только в ООО "Х". ООО "У" и ООО "Z" сдавались нулевые отчеты в ФСС и ПФР. Сейчас хочу исправить свою ошибку. Теперь придется начислить и пересдать все отчеты по "У" и "Z". Вопрос вот в чем. Чем чревата моя ошибка. Как лучше все эти перерасчеты офоримить.