1) Конфигурация 1С: Бухгалтерия предприятия 2.0 + Ортикон: Финансовые вложения 2.0 (2.0.40.9.29)
2) У меня есть валютные векселя, закрытием месяца переоценкой валютных средст делаются проводки по переоценке.
В б/у тело векселя переоценивается на конец отчетного периода, а в н/у только при реализации, пред. бухгалтер влез в регистры и сделала как постоянные разницы, т.к. программа делала переоценку на конец отчетного периода и там, и там.
Теперь векселя выбыли, а постоянные разницы не закрываются.
Еще бы один валютный вексель на начало периода, по нему остатки из 7 ки были перенесены тоже на 58 счет с постоянной разницей
Может кто то подскажет хоть в каком направлении двигаться…
