×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16

    Как закрыть постоянные разницы

    1) Конфигурация 1С: Бухгалтерия предприятия 2.0 + Ортикон: Финансовые вложения 2.0 (2.0.40.9.29)
    2) У меня есть валютные векселя, закрытием месяца переоценкой валютных средст делаются проводки по переоценке.
    В б/у тело векселя переоценивается на конец отчетного периода, а в н/у только при реализации, пред. бухгалтер влез в регистры и сделала как постоянные разницы, т.к. программа делала переоценку на конец отчетного периода и там, и там.
    Теперь векселя выбыли, а постоянные разницы не закрываются.
    Еще бы один валютный вексель на начало периода, по нему остатки из 7 ки были перенесены тоже на 58 счет с постоянной разницей
    Может кто то подскажет хоть в каком направлении двигаться…
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16
    Я так поняла они и не должны закрываться до конца года. Это правильно.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)