Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации:
ИП на УСН ввез в Россию из Норвегии спортивное оборудование в разобранном виде, оно растаможено и оплачено.
Вслед за этим сюда приедут представители компании для осуществления сборки данного оборудования.
в связи с этим возникло несколько вопросов:
1) Верно ли, что пока не будут уплачен НДС 18% от стоимости услуг по сборке, банк не проведет платежку в норвежскую компанию?
2) НДС 18% уплачивается даже в том случае, если сотрудник-нерезидент будет только руководить процессом (грубо говоря, оказывать консультационные услуги)?
3) Необходимо уплатить только НДС или еще и какой-нибудь налог на прибыль за иностранную компанию?
4) Общая сумма, подлежащая к оплате, состоит из непосредственно стоимости услуги и оплаты перелета/проживания. Можно ли снизить налогооблагаемую базу на сумму, которая не относится к оплате услуги? Потребуются ли подтверждающие документы?
Прочел соответствующие топики, но понял не все, хочется быть уверенным до конца.
Буду очень признателен за Ваши ответы!![]()


