Здравствуйте!
Минск отписал нам товар в сентябре 2012 года. На учет у себя данный товар тоже поставили в сентябре. НДС по ввезенному товару оплатили в ИФНС 03 октября 2012 года. ИФНС заявление подписала 10.10.2012 г. Данную сумму НДС мы поставили к возмещению в декларацию за 3 квартал 2012 года.
Подскажите пожалуйста имели ли мы на это право?


