×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    1,181

    Не закрывается 40 счет 1с 8

    Люди добрые прошу вашей помощи, так как совсем отчаялась. У меня 1С 8.2 (Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.40.8)). Я облазила весь интернет, но ответа на свой вопрос не нашла. У меня производство, которое в программе делится на две номенклатурные группы (43 ГП, и 21 полуфабрикаты) одна ( 43 счет)закрывается, а другая (21 полуфабрикаты) нет. Не могу понять в чем причина.
    Вложения Вложения
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    в соответсвии с планом счетов реализация полуфабрикатов через 40 счет не проводиться, сразу на 90 или не так?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    1,181
    Реализация идет либо через 90 либо ерез 91 счет. 40 при реализации не используется.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    1,181
    У меня не было реализации полуфабрикатов в этом квртале. Я их использовала в производстве другой номенклатурной группы, поэтому идут обороты по Кредиту 21 счета.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    так в чем вопрос тогда. с 20 списываются расходы на 21 по созданию полуфабрикатов. также 20 корректирует 40 счет по основному производству. может быть у вас номенклатура не та указана? и цифры К 40 и Д 21 равны - почему?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    У меня не было реализации полуфабрикатов в этом квртале. Я их использовала в производстве другой номенклатурной группы, поэтому идут обороты по Кредиту 21 счета. воот:::: расходы на полуфабрикаты Д 20 К ..., сформированы полуфабрикаты Д 21 К 20, использованы полуфабрикаты для основной продукции Д 20 К 41, номенклатура по 20 счету при этом сначала полуфабрикаты, потом основное, и уже при реализации основного Д 43 К 40, Д 90 К 43, по окончании месяца корректировка по фактической с/с Д 40 К 20 - у вас так?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    1,181
    Расходы на полуфабрикаты Д20 К 10. Сформировали полуфабрикаты Д21К40. Использованы полуфабрикаты для основной продуции Д20 К21. По реализованной продукции именно так Д43 К40, Д90К43. По окончании месяца корректируется фактическая с/с, а п 21 счету нет корректировки по фактической с/с.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Сформировали полуфабрикаты Д21К40 - вот этой проводки быть не должно, согласно плана счетов, прога наверное также настроена

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    1,181
    Спасибо сейчас попробую один отчет переделать может сраблотает

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    как вариант, все учитывать на 20

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    1,181
    У меня УП прописана с использованием 40 счета. И даже сейчас попробовала поправить отчет производства не вариант, пишет через 40 счет, не возможно отредактировать даже в ручную

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    значит не использовать 21 счет, а все через 20

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    1,181
    Это не очень удобно так как полуфабрикатымы можем потом продовать на сторону, но я сейчас подумаю .... как это все лучше прокрутить

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Предприятие похоже не направлено на использование 21 счета - кто мешает вам полуфабрикаты учитывать под другой номенклатурной группой на 20 счете?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)