Добрый день! Пришла работать в новую организацию, обнаружила на 97 счете сальдо, кт. должно было быть списано в 2011 г. поскольку для расходов по страхованию больше 97 счет не предназначается. Как теперь правильно сделать проводки по закрытию 97 счета? и как это отразить в отчетности?
Есть предположение что надо просто списать на 84 счет, а вот как быть с отчетностью - это будут как расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде? не смогла нигде найти инфу. Заранее благодарна за ответы!

Ответить с цитированием
