Подскажите пожалуйста, "уплачено страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за отчетный период по данным страхователя" - за январь, февраль, март или в январе, феврале, марте?
Подскажите пожалуйста, "уплачено страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за отчетный период по данным страхователя" - за январь, февраль, март или в январе, феврале, марте?
за январь, за февраль и т.д.
С уважением, Людасик!
Всегда пишу в янв, в февр, в марте...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
"уплачено.." : в январе, феврале, в марте
Последний раз редактировалось ГалСтеп; 12.04.2005 в 09:40.
ЗА январь, ЗА февраль, ЗА март.
Из старых рекомендаций по заполнению форм (логика осталась такой же):
По строкам 010 - 014 налогоплательщиком указываются уплаченные суммы <...>:
по строке 010 в графах 3, 5, 6 - суммы, уплаченные не позднее установленного законодательством для уплаты авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование числа месяца, следующего за отчетным периодом, за который представляется расчет по авансовым платежам, из начисленных по этому расчету сумм, отраженных в Разделе 2 в графе 6 по строкам 0200, 0300, 0400 соответственно; а по строке 010 в графе 4 - из начисленных по расчету сумм, отраженных по строке 0200 в графе 7 Раздела 2;
по строке 011 - суммы, уплаченные не позднее установленного законодательством для уплаты авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование числа месяца, следующего за последним кварталом отчетного периода, за который представляется расчет по авансовым платежам, из начисленных по этому расчету сумм, отраженных в графе 6 по строкам 0210, 0310, 0410 соответственно и в графе 7 по строке 0210 Раздела 2;
в строках 012, 013, 014 - суммы, уплаченные не позднее установленного законодательством для уплаты авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование числа месяца, следующего за соответствующим календарным месяцем последнего квартала отчетного периода, из начисленных по расчету по авансовым платежам сумм, отраженных в графе 6 по строкам 0220, 0230, 0240; 0320, 0330, 0340; 0420, 0430, 0440 соответственно и в графе 7 по строкам 0220 - 0240.
В инструкции к этому расчету написано
По строкам 010 - 014 отражаются уплаченные суммы авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование с разбивкой на страховую и накопительную части трудовой пенсии, которые на основании назначения платежа, указанного в платежном поручении, относятся к суммам, начисленным за соответствующий период:
в строках 012, 013, 014 в графах 3, 5, 6 – к начисленным суммам, отраженным в графе 5 по строкам 0220, 0230, 0240; 0320, 0330, 0340,0420,0430,0440 соответственно; а по данным строкам в графе 4 – к суммам, начисленным и отраженным по строкам 0220- 0240 в графе 6
Я поняла так: начислили 200, 300, 450. Потом платим 15 февр 200, 15 марта 300, 15 апр 450. Уплачено ставим 200, 300, 450. Т.к. по тексту - уплаченные суммы, которые относятся к начисленным
Вообще-то я поняла как "ЗА", т.к. по логике и аналогии:"уплачено.." : в январе, феврале, в марте
строка 010 звучит "ЗА отчетный период"
строка 011 звучит "ЗА последние 3 месяца"
и как продолжение строки 011 только с более детальной разбивкой строки 012,013,014 напрашиваются как "ЗА".
Тем более, что предлога "В" там нет нигде......Тогда бы было логичнее и строки 010 и 011 озвучить как "В".....
Сама я решила делать как "ЗА".....Но у нас все просто, мы за последний месяц квартала перечисляем взносы 30 числа этого месяца, поэтому у нас сальдо не остается....
Лада. С приветом из Питера!
Хотя было бы логичным предположить, что в отчетности за первый квартал не могут указываться платежи, осуществленные во втором.
А вообще странно, кто-то делает так, кто-то иначе.
а если я скжем за полугодие отчитаюсь 2 июля а платить за июль буду 15 то платеж за июль у меня не войдет в отчет?
ИМХО войдет, если вы ТОЧНО заплатите 15.
а еще подскажите мне плиз
о чем идет речь в графе 6 раздела 2 ))
про какой общий налоговый режим? ))
![]()
)) т.е. я точно буду знать что заплатим?
)) но так ведь не честно )))
а вдруг потом ай! и не заплатили )) уточненку сдать?)))
ой )) опять конфуз )) платить за июнь конечно имела в виду ))Сообщение от buharik
Не войдет, ничего страшного не случится от этого.а если я скжем за полугодие отчитаюсь 2 июля а платить за июль буду 15 то платеж за июль у меня не войдет в отчет?
Помоему в инструкции довольно четко написано, что если фирма находится одновременно на общем налоговом режиме (традиционная система налогообложения) и спецрежиме (усн,енвд и т.д.), то в графе 6 показываются суммы, которые относятся только к общему режиму (а в графе 5 соотвественно в целом по фирме независимо от режима).а про графу 6 не подскажите?
И если фирма применяет только спецрежим, то гр.6 вообще не заполняется (заполняется только графа 5).
Вывод:
фирма применяет только общий режим н/о - заполняем гр.5 и 6 (6=5)
фирма применяет общий и спецрежим одновременно - заполняем гр.5 по всем режимам, заполняем графу 6 только в части общего режима н/о (6 не равно 5)
фирма применяет только спецрежим - заполняем только графу 5 ( 6 прочерк)
Вот так я поняла это для себя!
Лада. С приветом из Питера!
Поняла аналогично, продублировала 5 графу в 6 (находясь на общем)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)