×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. Аноним
    Гость

    Вопрос УСН - аренда

    ИП на УСН 6%, открыт ОКВЭД 70.20, хочу сдать в аренду землю, надо добавлять ОКВЭД 70.20.2, или нет?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    На ваше усмотрение, если желаете в каких-то целях уточнить. 70.20 включает в себя 70.20.2.

  3. Аноним
    Гость
    Не понял вашего ответа: - В каких-то целях уточнить.?

  4. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    смысл ответа: как хотите
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. Аноним
    Гость

    Как учесть аренда зем.уч. на УСН

    Добрый день!
    Необходима помощь по след.вопросу: компания ООО на УСН, объект налогообложения:доходы-расходы, вид деятельности -сдача в аренду и субаренду земельных участков сельхоз.назначения сельхозпредприятиям. В аренду сдаются собственные зем.участки, в субаренду арендованные у физ.лиц зем.участки. Не могу понять как отразить выдачу зерна и оказание услуг по вспашке земли арендодателям-физикам в качестве арендной платы за арендованные у них зем.участки. И на каком счете в данном случае учитывать данные арендные платежи? На 20, 26 или 44? Мысли следующие:

    По выдаче зерна в качестве арендных платежей:

    1)Д10.1 К60.1 - 8800 руб. купили зерно для выдачи в качестве арендной платы физ.лицам
    2)Д20,26,44?????? К 76.05 - 8800 руб. отражена аренда зем.участка у физ.лица
    3)Д76.06 К90.1 - 8800 руб. выдано зерно физ.лицу
    4)Д90.2 К10.1 - 8800 руб. списана себестоимость зерна (кажется, что в налоговом учете себестоимость не должна учитываться, так как это платеж за аренду).
    5)Д76.05 К76.06 - 8800 руб. взаимозачет по договорам с физ.лицом (как с поставщиком и с покупателем). Долги по арендной плате физ.лицу закрыты.
    6)Д60.1 К51 - 8800 оплачено поставщику зерна

    По вспашке зем.участков в качестве арендных платежей:

    1)Д20, 26, 44??? К60.1 - 900 руб. оказаны услуги по вспашке земли физ.лицам
    2)Д20,26,44?????? К 76.05 - 900 руб. отражена аренда зем.участка у физ.лица, связанная с вспашкой зем.участка
    3)Д76.06 К90.1 - 900 руб. оказана услуга по вспашке зем.уч. физ.лицу
    4)Д90.2 К20, 26, 44??? - 900 руб. списана себестоимость вспашки (кажется, что в налоговом учете себестоимость не должна учитываться, так как это платеж за аренду).
    5)Д76.05 К76.06 - 900 руб. взаимозачет по договорам с физ.лицом (как с поставщиком и с покупателем). Долги по арендной плате физ.лицу закрыты.
    6)Д60.1 К51 - 900 оплачено поставщику услуг
    Как быть с себестоимостью?И какой счет использовать - 20, 26 или 44????

  6. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    (кажется, что в налоговом учете себестоимость не должна учитываться, так как это платеж за аренду)
    А по Вашему платежи за аренду в расходы не включаются?

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И какой счет использовать - 20, 26 или 44????
    Какой в учетной политике пропишите, тот и указывайте

  7. Аноним
    Гость
    Над.К, но ведь взаимозачет закрывает задолженность перед физ.лицом! Не могу понять как квалифицировать списание себестоимости в налоговом учете? И не понимаю, как рассуждать при выборе либо счета 20, либо 26, либо 44? А методологически как будет правильнее? Просмотрела план счетов по этим счетам, но ясная картина не сложилась.

  8. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    но ведь взаимозачет закрывает задолженность перед физ.лицом!
    Ну закрывает, да. Замечательно, Вы произвели оплату аренды значит. Можете поставить в расходы.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А методологически как будет правильнее?
    Ну почитайте описание счетов в инструкции и выберете, что больше подходит.

  9. Аноним
    Гость

    Помогите

    Над.К, спасибо за ответы, но я так и не въехала. Ну ладно, утро вечера мудренее!

  10. Клерк
    Регистрация
    19.10.2009
    Сообщений
    215
    Здравствуйте!
    ООО на УСН 6% арендует землю у гос-ва. На земле стоит здание и ООО его собственник.

    Договор долго-долго был на регистрации и зарегистрирован только в июне 14го года. В самом договоре прописано, что аренду нужно уплачивать с июня прошлого года. Уплатили за 6 мес прошлого года и уплатили за весь 14й год.

    Подскажите, пожалуйста, как это оформить в 1с?
    ежемесячно начислять аренду или можно сразу начислить за 6мес 13года и 12 мес 14-го года?

  11. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    На дату заключения договора можно аренду за прошлые месяцы разом списать в расходы, а вот далее надо помесячно. Авансы не являются расходом в бухучете

  12. Клерк
    Регистрация
    19.10.2009
    Сообщений
    215
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    На дату заключения договора можно аренду за прошлые месяцы разом списать в расходы, а вот далее надо помесячно. Авансы не являются расходом в бухучете
    Д 26 К60(76?) начислили
    Д 60 (76?) К 51 оплатили
    Д90 К 26 – Списаны в расходы

    с 13м годом так?

  13. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Да.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)