Коллеги, подскажите, пожалуйста как быть.
Во 2 квартале выставили акт и счет-фактуру по начислению бонусов за продажу клиенту. Сейчас выяснили что не тому клиенту.... Как правильно отменить неверную проводку. Клиент прислал акт и счет-фактуру с минусом на эту же сумму. Правомерен ли выпуск документов с отрицательной суммой? Возможно ли просто отменить проводку с бухгалтерской справкой о причине?
Заранее спасибо!



