×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Радость:) Радость:) вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,326

    д99.02 К20 - что с этим делать?

    Добрый день. Скажите пожалуйста, в каких случаях имеет место такая проводка: д99.02 К20 (с учетом что пбу 18/02 не применяем). Весь инет перерыла - нигде ничего подобного не встречается...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Наверно потому, что не правильная проводка?

  3. #3
    Радость:) Радость:) вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,326
    логично, но 1с 8.2(бух.пр-я 2.0.40.7) упорно часть 20 счета туда "пихает"... вот и думаю - может я чего-то в этой жизни не понимаю...

  4. #4
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Радость:) Посмотреть сообщение
    упорно часть 20 счета туда "пихает"
    Как 20 счет закрываете?
    Посмотрите, что у Вас с 43.

  5. #5
    понаехавший Тут понаехавший Тут вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    1,561
    Какой документ 1С пихает? Какие другие проводки на 99 счет делали?

  6. #6
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Открываем отчет "Остатки и обороты" строим по разделу "Реализованные услуги" группируем по счетам затрат и ном.группам. Смотрим кто лепит горбатого.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  7. #7
    Радость:) Радость:) вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,326
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    Открываем отчет "Остатки и обороты" строим по разделу "Реализованные услуги" группируем по счетам затрат и ном.группам. Смотрим кто лепит горбатого.
    НАИОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ВАМ!!! НАШЛА Я "ГОРБАТОГО": БУХГАЛТЕР В РЕАЛИЗАЦИИ "Ошиблась" цифрой - вместо 91 счета 99 напечатала...


    скажите пожалуйста (дабы новую тему не создавать): если у меня услуги поставщика проведены сентябрем, а заказчику они перепроданы октябрем. Как мне в программе сделать так чтобы по прибыли принять затраты на поставщика 3м кварталом. Ведь если док-т проведу весь 3м - то ндс поедет...

  8. #8
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    незавершенка это называется.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)