Добрый день.
На юр.лице занимающимся производством за 2012 не было выручки.
Сейчас директор хочет закупить товар и продать его юр.лицу.
1) Возник вопрос это будет проводка через 90 или все таки через 91 сч.
2) Если я на 4 кв-л 2012 года показываю выручку ,
То мне все НДС- затраты за 1,2,3 кв-л включать в декларацию по НДС за 4 кв-л ?
или уточнять, и пересдавать все декларации за 1,2,3 указав возмещение НДС, и ждать решения по камеральной проверке...
У кого был опыт по такой пересдаче уточненных деклараций с возмещением НДС .


