Помогите пожалуйста разобраться.

Компания на УСН 15%. Импорт.

В КДиР пр продаже не списывается себестоимость. Либо вообще не списывается, либо списывается полностью вся при проведении ГТД (т.е. при приходовании).
не могу понять, как сделать так чтобы при продаже списывалась с/с проданного товара. Может неправильно учет по ГТД?

Второй вопрос: при ОСНО, мы транспортные, логистические, таможенные услуги брокера относили на себестоимость. Т.е. все, что до склада - на себестоимость.

А при УСН у меня эти расходы списываются сразу. Как правильно? Можно транспорт до растаможки сразу списывать или нужно списывать пропорционально остатку товара? не получается у меня.

большое спасибо за ответы