×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Аноним
    Гость

    НДС с Нового Года

    Здравствуйте. У нас ООО на УСН с 2006 года (оптовая торговля). С 2013 переходим на ОСНО. Поставщиков товара в след. году не предвидится. Можем ли мы предъявлять НДС к зачету с товаров, приобреттенных при УСН, но реализованных приновой системе? И как нам быть с "входящим" НДС, уплачиваемым при аренде посещения? Сейчас-то мы его "отдельной строкой" в расходы просто ставим... Будем очень признательны, т.к в отличие от УСН на ОСНО еще не работали.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    УСН какая была? Есди Д-Р, то спокойно можно вычет применить (п. 6 ст. 346.25), если просто доходы, то спорный момент.
    НДС по аренде с 1 января к вычету в обычном порядке

  3. Аноним
    Гость
    УСН как раз на наше счастье 15%На счет аренды... Т.е. не имеет значения: услуги или торговля-весь НДС общий?

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Т.е. не имеет значения: услуги или торговля-весь НДС общий?
    Общий. Вы ведь арендуете, чтобы вести деятельность, облагаемую НДС?
    Раздельный учет нужен только, если есть еще и необлагаемая неятельность

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)