Здравствуйте. У нас ООО на УСН с 2006 года (оптовая торговля). С 2013 переходим на ОСНО. Поставщиков товара в след. году не предвидится. Можем ли мы предъявлять НДС к зачету с товаров, приобреттенных при УСН, но реализованных приновой системе? И как нам быть с "входящим" НДС, уплачиваемым при аренде посещения? Сейчас-то мы его "отдельной строкой" в расходы просто ставим... Будем очень признательны, т.к в отличие от УСН на ОСНО еще не работали.

Ответить с цитированием
