Оприходовали основное средство ранее ошибочно списанное на 26 счет
Д01 К 91.1
Возникает доход. Надо ли его показывать в декларации по НДС и где тогда, и оплачивать. То же с налогом на прибыль.
Если не показывать в НДС тогда возникает разница между доходами в декларациях, как быть?

Ответить с цитированием