Добрый день, уважаемые Клерки! Вопрос в следующем. Предприятие находится на УСНО 6%. В самом ближайшем будущем планируется заключение договора подряда с физ. лицами на выполнение проектных работ, в т.ч. с гражданами Украины. С россиянами всё относительно понятно: по окончании работ - акт, перечисляем вознаграждение за минусом НДФЛ (НДФЛ платим за него в бюджет), делаем отчисления с начисленного вознаграждения в ПФР и ОМС. Соцстрах не перечисляем. (Поправьте, пожалуйста, если не правильно мыслю). Но вот что делать с украинскими разработчиками (Свою часть проектных работ они делают у себя, нам пересылают)?! Какими налогами их надо (или не надо) "обложить", кроме, как я понимаю, НДФЛ 13%? И еще: в платежках по перечислению налогов указывать, естественно, наше ОКАТО?

Ответить с цитированием
