×
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 91 по 119 из 119
  1. #91
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от zhanna35288 Посмотреть сообщение
    да к тому же суммы не значительные самая большая 50 000 вместе с ндс
    пипец полный.. изначально сумма о миллионе была..

  2. #92
    Ленка Ленка вне форума
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    У меня есть сомнения, что вы понимаете о чем пишете:
    мне бы сейчас разобраться все же с тем как быть с кредиторской задолженностью....висит много сумм якобы мы авансом закинули поставщикам....под них у нас лежат не проведенные документы....вообщем итог один я так понимаю проводить их текущим периодом и тогда закроется кредиторка

  3. #93
    zhanna35288 zhanna35288 вне форума
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    кредитовый оборот по сч.60 1 000 000, а вот дебетовый 486 913
    твори добро - оно к тебе вернется

  4. #94
    Ленка Ленка вне форума
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    zhanna35288, и? Что из этого следует?

  5. #95
    zhanna35288 zhanna35288 вне форума
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    это на высказывание о том, что изначально шла речь о миллионе...
    твори добро - оно к тебе вернется

  6. #96
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от zhanna35288 Посмотреть сообщение
    сделал оборотку и увидела кредитовый оборот в 1200 000, при чем у них очень маленькие обороты
    Цитата Сообщение от zhanna35288 Посмотреть сообщение
    кредитовый оборот по сч.60 1 000 000,
    двести тыс плюсом или минусом какая разница..

  7. #97
    zhanna35288 zhanna35288 вне форума
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    вообщем я сделала вывод чтобы щас закрыть дебетовый оборот по сч.60 я провожу те документы прошлых оет которые лежат, ибо по другому эти суммы не закрыть....не оставлю же я их так висеть?
    твори добро - оно к тебе вернется

  8. #98
    zhanna35288 zhanna35288 вне форума
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    ну мы же щас не по цифрам работаем, а по сути как выйти из ситуации...
    твори добро - оно к тебе вернется

  9. #99
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от zhanna35288 Посмотреть сообщение
    а по сути как выйти из ситуации...
    сделать инвентаризацию учета.. после этого принять решение. внести корректировки. сделать уточненные декларации по налогам..

  10. #100
    Ленка Ленка вне форума
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    zhanna35288, не трогайте лучше ничего...

  11. #101
    Ленка Ленка вне форума
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    zhanna35288, для чего вы хотите закрыть дебетовый оборот?
    И каким образом, вы думаете, он закроется?

  12. #102
    zhanna35288 zhanna35288 вне форума
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    потому что с этими фирмами уже не работают с ними были сделки раньше....и как раз на те суммы которые сейчас висят в дебете 60.2 лежат документы не проведенные в файлике, по каким причинам они не проведены не известно...
    твори добро - оно к тебе вернется

  13. #103
    zhanna35288 zhanna35288 вне форума
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    внести корректировке надо нре текущим числом??? раз уточненку говорите надо сдавать...??
    твори добро - оно к тебе вернется

  14. #104
    Аноним
    Гость
    а в кредите 60.1 те же ф-мы случауно не висят?

  15. #105
    zhanna35288 zhanna35288 вне форума
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    неа
    твори добро - оно к тебе вернется

  16. #106
    К.Ирина К.Ирина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2012
    Сообщений
    124
    Во первых успокойтесь, дня 2-3 займитесь другими вопросами. Затем проведите акты сверок с поставщиками и инвентаризацию на складе. Если примете решение проводить документы предыдущих лет в 2012 году имейте в виду, что это расходы предыдущих периодов и их надо относить на счет 91. Возможно имеет смысл сдать уточненные декларации по НДС и прибыли.

  17. #107
    zhanna35288 zhanna35288 вне форума
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    ну а если не проводить эти документы тогда как быть??оставить эти суммы болтаться??
    твори добро - оно к тебе вернется

  18. #108
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Оставлять ничего не надо. Но надо определиться, что вы будете делать с этим учетом, потому как или у вас паника, или там действительно беда
    Вариантов два: восстановить полностью учет или исправить остатки по результатам инвентариций (ТМЦ и расчетов).

  19. #109
    zhanna35288 zhanna35288 вне форума
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Оставлять ничего не надо. Но надо определиться, что вы будете делать с этим учетом, потому как или у вас паника, или там действительно беда
    Вариантов два: восстановить полностью учет или исправить остатки по результатам инвентариций (ТМЦ и расчетов).
    хочу с вами посоветоваться...вы люди с опытом и уж лучше знаете как лучше поступить...вообщем вот что нашли какие ошибки:

    1) в 2010г накладная на услугу оприходована без ндс
    2) 2009 - 2010 - 2011гг висят суммы на Дт60.2 Кт 51 (фирм много общий итог по Дт 60.2 - 437 000 ), но на половину этих висящих сумм лежат документы "поступление материалов" , либо "оказания услуг" в файлике на котором написано не проведенные документы, документы оформлены правильно, в связи с чем не проводились они не понятно. Как мне объяснили в бух.фирме : "мы уменьшали НДС." и в ответ сказали "теперь учет ведете Вы вот и ведите"...
    3) в сентябре 2012г не разнесена одна выписка
    4) акты сверок не делались, так как я вчера запросила на обум у одной из фирм акт сверки и он совершенно не идет
    5) есть две накладные "поступление материалов", которые приняты к учету но они выписаны на физ.лицо, которое работает в этой фирме, и является ее учредителем и директором.

    по поводу инвентаризации половина пленки для производства этих потолков куплена была за наличку, которая не проводилась по фирме и соответственно без документов, поэтому инвентаризацию никто не делал...да она и не пойдет...пленка вся в перемешку то на складе и которая за нал куплена и за безнал через фирму..поэтому фактически остатки по сч.10 не идут с реальностью


    ну вот и все в принципе....помогите пожалуйста...
    твори добро - оно к тебе вернется

  20. #110
    megatronsam megatronsam вне форума
    Клерк Аватар для megatronsam
    Регистрация
    19.06.2012
    Адрес
    Сочи
    Сообщений
    747
    Жанна ,все исправляется
    во-первых запросите акты сверок с теми фирмами от которых есть "документы в файлике" , если найдете операцию(отгрузку) в акте проводите этот документ у себя тек.периодом(на остатки материалов пока смотрите) и естественно запросите недостающие документы если такие имеются,хотя ориентируейтесь еще на оплату, если безналом прошла это проще, если налом, а у вас нет аванс.отчета, здесь сложнее.
    Таким образом вы закроете эту "пустую дебиторку",примите вход.НДС.
    Во-вторых если есть в выписке за сентябрь хоть одни операции которые влияют на расчет прибыли то придется разнести и пересдать прибыль за 9месяцев,проще всего.
    А по поводу материалов на физика,если там сумма небольшая можно и не принимать к учету.

  21. #111
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,842
    Договором с этой аутсорсинговой компанией предусмотрена какая-либо их ответственность за неправильное ведение учета и искажение данных?
    Или все делалось с ведома руководства, а Вы сейчас со своими исправлениями совсем не в тему сыграете?
    Если придется все переделывать, то такое восстановление учета делается за отдельную оплату.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  22. #112
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    лежат документы "поступление материалов" , либо "оказания услуг" в файлике на котором написано не проведенные документы, документы оформлены правильно, в связи с чем не проводились они не понятно. Как мне объяснили в бух.фирме : "мы уменьшали НДС."
    Т.е. они еще и реализацию не всю проводили?
    Я так понимаю, что объем операций не очень большой, и восстановить все реально. Только вы обязатаельно с руководством поговорите, причем когда у вас будут хотя бы приблизательные цифры возможного ущерба (налоги к доплате, пени)

  23. #113
    zhanna35288 zhanna35288 вне форума
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Договором с этой аутсорсинговой компанией предусмотрена какая-либо их ответственность за неправильное ведение учета и искажение данных?
    Или все делалось с ведома руководства, а Вы сейчас со своими исправлениями совсем не в тему сыграете?
    Если придется все переделывать, то такое восстановление учета делается за отдельную оплату.
    не знаю..договор не читала...что там у них предусмотрено...
    твори добро - оно к тебе вернется

  24. #114
    zhanna35288 zhanna35288 вне форума
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    Цитата Сообщение от megatronsam Посмотреть сообщение
    Жанна ,все исправляется
    во-первых запросите акты сверок с теми фирмами от которых есть "документы в файлике" , если найдете операцию(отгрузку) в акте проводите этот документ у себя тек.периодом(на остатки материалов пока смотрите) и естественно запросите недостающие документы если такие имеются,хотя ориентируейтесь еще на оплату, если безналом прошла это проще, если налом, а у вас нет аванс.отчета, здесь сложнее.
    Таким образом вы закроете эту "пустую дебиторку",примите вход.НДС.
    Во-вторых если есть в выписке за сентябрь хоть одни операции которые влияют на расчет прибыли то придется разнести и пересдать прибыль за 9месяцев,проще всего.
    А по поводу материалов на физика,если там сумма небольшая можно и не принимать к учету.
    материалы на физика в том то и дело что они ПРИНЯТЫ к учету....хотя раз на физ лицо, то не должны были быть приняты.....

    я так понимаю доки из файлика я приму текущим периодом и уточненки делать не надо?
    твори добро - оно к тебе вернется

  25. #115
    megatronsam megatronsam вне форума
    Клерк Аватар для megatronsam
    Регистрация
    19.06.2012
    Адрес
    Сочи
    Сообщений
    747
    Цитата Сообщение от zhanna35288 Посмотреть сообщение
    я так понимаю доки из файлика я приму текущим периодом и уточненки делать не надо?
    да
    а по физику,если есть возможность у поставщика переделать документ пусть сделают,если нет,то увы придется корректировать НДС за тот квартал в котором приняли на учет

  26. #116
    Татьяна бух Татьяна бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145
    Тема называется "неправильно разнесен банк". В чем неправильность-то?Выписку за сентябрь 2012 года забыли?

  27. #117
    Ленка Ленка вне форума
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Я, по прежнему сомневаюсь в компетенции автора темы самостоятельно объективно определить наличие ошибок в учете.
    Такие удаленные советы и исправления, согласно им, могут еще больше навредить.
    В вашем случае самый лучший вариант - обратиться к специалисту.
    Последний раз редактировалось Ленка; 28.11.2012 в 15:24.

  28. #118
    Tanga Tanga вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2008
    Сообщений
    14
    Присоединюсь к предыдущему сообщению.

    Цитата Сообщение от zhanna35288 Посмотреть сообщение
    кредитовый оборот по сч.60 1 000 000, а вот дебетовый 486 913
    Похоже автор путает оборот и сальдо.
    Да и сальдо может быть по 60.2 - дебетовое (переплата), а по 60.1 кредитовое (долг). А на самом деле тупо название организации по разному занесли... "Ромашка" и "Рамашка" и сальдо нулевым становится, после исправления... (и в оплате и в поступлении один контрагент должен быть.)

  29. #119
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,842
    Цитата Сообщение от Tanga Посмотреть сообщение
    А на самом деле тупо название организации по разному занесли... "Ромашка" и "Рамашка" и сальдо нулевым становится, после исправления...
    Да может быть еще проще - сначала разнесен банк, и платежи сели на 60.2 как авансовые, а потом поступление, хотя на самом деле была постоплата, само оно не перекроется, нужно перепроводить. А если еще и по-разному заведены номера договоров или документов - то вообще вручную надо отслеживать каждый. Я уж молчу про возможную путаницу между 76 и 60.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)