×
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 91 по 119 из 119
  1. #91
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от zhanna35288 Посмотреть сообщение
    да к тому же суммы не значительные самая большая 50 000 вместе с ндс
    пипец полный.. изначально сумма о миллионе была..

  2. #92
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    У меня есть сомнения, что вы понимаете о чем пишете:
    мне бы сейчас разобраться все же с тем как быть с кредиторской задолженностью....висит много сумм якобы мы авансом закинули поставщикам....под них у нас лежат не проведенные документы....вообщем итог один я так понимаю проводить их текущим периодом и тогда закроется кредиторка

  3. #93
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    кредитовый оборот по сч.60 1 000 000, а вот дебетовый 486 913
    твори добро - оно к тебе вернется

  4. #94
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    zhanna35288, и? Что из этого следует?

  5. #95
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    это на высказывание о том, что изначально шла речь о миллионе...
    твори добро - оно к тебе вернется

  6. #96
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от zhanna35288 Посмотреть сообщение
    сделал оборотку и увидела кредитовый оборот в 1200 000, при чем у них очень маленькие обороты
    Цитата Сообщение от zhanna35288 Посмотреть сообщение
    кредитовый оборот по сч.60 1 000 000,
    двести тыс плюсом или минусом какая разница..

  7. #97
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    вообщем я сделала вывод чтобы щас закрыть дебетовый оборот по сч.60 я провожу те документы прошлых оет которые лежат, ибо по другому эти суммы не закрыть....не оставлю же я их так висеть?
    твори добро - оно к тебе вернется

  8. #98
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    ну мы же щас не по цифрам работаем, а по сути как выйти из ситуации...
    твори добро - оно к тебе вернется

  9. #99
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от zhanna35288 Посмотреть сообщение
    а по сути как выйти из ситуации...
    сделать инвентаризацию учета.. после этого принять решение. внести корректировки. сделать уточненные декларации по налогам..

  10. #100
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    zhanna35288, не трогайте лучше ничего...

  11. #101
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    zhanna35288, для чего вы хотите закрыть дебетовый оборот?
    И каким образом, вы думаете, он закроется?

  12. #102
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    потому что с этими фирмами уже не работают с ними были сделки раньше....и как раз на те суммы которые сейчас висят в дебете 60.2 лежат документы не проведенные в файлике, по каким причинам они не проведены не известно...
    твори добро - оно к тебе вернется

  13. #103
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    внести корректировке надо нре текущим числом??? раз уточненку говорите надо сдавать...??
    твори добро - оно к тебе вернется

  14. #104
    Аноним
    Гость
    а в кредите 60.1 те же ф-мы случауно не висят?

  15. #105
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    неа
    твори добро - оно к тебе вернется

  16. #106
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2012
    Сообщений
    124
    Во первых успокойтесь, дня 2-3 займитесь другими вопросами. Затем проведите акты сверок с поставщиками и инвентаризацию на складе. Если примете решение проводить документы предыдущих лет в 2012 году имейте в виду, что это расходы предыдущих периодов и их надо относить на счет 91. Возможно имеет смысл сдать уточненные декларации по НДС и прибыли.

  17. #107
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    ну а если не проводить эти документы тогда как быть??оставить эти суммы болтаться??
    твори добро - оно к тебе вернется

  18. #108
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Оставлять ничего не надо. Но надо определиться, что вы будете делать с этим учетом, потому как или у вас паника, или там действительно беда
    Вариантов два: восстановить полностью учет или исправить остатки по результатам инвентариций (ТМЦ и расчетов).

  19. #109
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Оставлять ничего не надо. Но надо определиться, что вы будете делать с этим учетом, потому как или у вас паника, или там действительно беда
    Вариантов два: восстановить полностью учет или исправить остатки по результатам инвентариций (ТМЦ и расчетов).
    хочу с вами посоветоваться...вы люди с опытом и уж лучше знаете как лучше поступить...вообщем вот что нашли какие ошибки:

    1) в 2010г накладная на услугу оприходована без ндс
    2) 2009 - 2010 - 2011гг висят суммы на Дт60.2 Кт 51 (фирм много общий итог по Дт 60.2 - 437 000 ), но на половину этих висящих сумм лежат документы "поступление материалов" , либо "оказания услуг" в файлике на котором написано не проведенные документы, документы оформлены правильно, в связи с чем не проводились они не понятно. Как мне объяснили в бух.фирме : "мы уменьшали НДС." и в ответ сказали "теперь учет ведете Вы вот и ведите"...
    3) в сентябре 2012г не разнесена одна выписка
    4) акты сверок не делались, так как я вчера запросила на обум у одной из фирм акт сверки и он совершенно не идет
    5) есть две накладные "поступление материалов", которые приняты к учету но они выписаны на физ.лицо, которое работает в этой фирме, и является ее учредителем и директором.

    по поводу инвентаризации половина пленки для производства этих потолков куплена была за наличку, которая не проводилась по фирме и соответственно без документов, поэтому инвентаризацию никто не делал...да она и не пойдет...пленка вся в перемешку то на складе и которая за нал куплена и за безнал через фирму..поэтому фактически остатки по сч.10 не идут с реальностью


    ну вот и все в принципе....помогите пожалуйста...
    твори добро - оно к тебе вернется

  20. #110
    Клерк Аватар для megatronsam
    Регистрация
    19.06.2012
    Адрес
    Сочи
    Сообщений
    747
    Жанна ,все исправляется
    во-первых запросите акты сверок с теми фирмами от которых есть "документы в файлике" , если найдете операцию(отгрузку) в акте проводите этот документ у себя тек.периодом(на остатки материалов пока смотрите) и естественно запросите недостающие документы если такие имеются,хотя ориентируейтесь еще на оплату, если безналом прошла это проще, если налом, а у вас нет аванс.отчета, здесь сложнее.
    Таким образом вы закроете эту "пустую дебиторку",примите вход.НДС.
    Во-вторых если есть в выписке за сентябрь хоть одни операции которые влияют на расчет прибыли то придется разнести и пересдать прибыль за 9месяцев,проще всего.
    А по поводу материалов на физика,если там сумма небольшая можно и не принимать к учету.

  21. #111
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Договором с этой аутсорсинговой компанией предусмотрена какая-либо их ответственность за неправильное ведение учета и искажение данных?
    Или все делалось с ведома руководства, а Вы сейчас со своими исправлениями совсем не в тему сыграете?
    Если придется все переделывать, то такое восстановление учета делается за отдельную оплату.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  22. #112
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    лежат документы "поступление материалов" , либо "оказания услуг" в файлике на котором написано не проведенные документы, документы оформлены правильно, в связи с чем не проводились они не понятно. Как мне объяснили в бух.фирме : "мы уменьшали НДС."
    Т.е. они еще и реализацию не всю проводили?
    Я так понимаю, что объем операций не очень большой, и восстановить все реально. Только вы обязатаельно с руководством поговорите, причем когда у вас будут хотя бы приблизательные цифры возможного ущерба (налоги к доплате, пени)

  23. #113
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Договором с этой аутсорсинговой компанией предусмотрена какая-либо их ответственность за неправильное ведение учета и искажение данных?
    Или все делалось с ведома руководства, а Вы сейчас со своими исправлениями совсем не в тему сыграете?
    Если придется все переделывать, то такое восстановление учета делается за отдельную оплату.
    не знаю..договор не читала...что там у них предусмотрено...
    твори добро - оно к тебе вернется

  24. #114
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    Цитата Сообщение от megatronsam Посмотреть сообщение
    Жанна ,все исправляется
    во-первых запросите акты сверок с теми фирмами от которых есть "документы в файлике" , если найдете операцию(отгрузку) в акте проводите этот документ у себя тек.периодом(на остатки материалов пока смотрите) и естественно запросите недостающие документы если такие имеются,хотя ориентируейтесь еще на оплату, если безналом прошла это проще, если налом, а у вас нет аванс.отчета, здесь сложнее.
    Таким образом вы закроете эту "пустую дебиторку",примите вход.НДС.
    Во-вторых если есть в выписке за сентябрь хоть одни операции которые влияют на расчет прибыли то придется разнести и пересдать прибыль за 9месяцев,проще всего.
    А по поводу материалов на физика,если там сумма небольшая можно и не принимать к учету.
    материалы на физика в том то и дело что они ПРИНЯТЫ к учету....хотя раз на физ лицо, то не должны были быть приняты.....

    я так понимаю доки из файлика я приму текущим периодом и уточненки делать не надо?
    твори добро - оно к тебе вернется

  25. #115
    Клерк Аватар для megatronsam
    Регистрация
    19.06.2012
    Адрес
    Сочи
    Сообщений
    747
    Цитата Сообщение от zhanna35288 Посмотреть сообщение
    я так понимаю доки из файлика я приму текущим периодом и уточненки делать не надо?
    да
    а по физику,если есть возможность у поставщика переделать документ пусть сделают,если нет,то увы придется корректировать НДС за тот квартал в котором приняли на учет

  26. #116
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145
    Тема называется "неправильно разнесен банк". В чем неправильность-то?Выписку за сентябрь 2012 года забыли?

  27. #117
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Я, по прежнему сомневаюсь в компетенции автора темы самостоятельно объективно определить наличие ошибок в учете.
    Такие удаленные советы и исправления, согласно им, могут еще больше навредить.
    В вашем случае самый лучший вариант - обратиться к специалисту.
    Последний раз редактировалось Ленка; 28.11.2012 в 15:24.

  28. #118
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2008
    Сообщений
    14
    Присоединюсь к предыдущему сообщению.

    Цитата Сообщение от zhanna35288 Посмотреть сообщение
    кредитовый оборот по сч.60 1 000 000, а вот дебетовый 486 913
    Похоже автор путает оборот и сальдо.
    Да и сальдо может быть по 60.2 - дебетовое (переплата), а по 60.1 кредитовое (долг). А на самом деле тупо название организации по разному занесли... "Ромашка" и "Рамашка" и сальдо нулевым становится, после исправления... (и в оплате и в поступлении один контрагент должен быть.)

  29. #119
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Tanga Посмотреть сообщение
    А на самом деле тупо название организации по разному занесли... "Ромашка" и "Рамашка" и сальдо нулевым становится, после исправления...
    Да может быть еще проще - сначала разнесен банк, и платежи сели на 60.2 как авансовые, а потом поступление, хотя на самом деле была постоплата, само оно не перекроется, нужно перепроводить. А если еще и по-разному заведены номера договоров или документов - то вообще вручную надо отслеживать каждый. Я уж молчу про возможную путаницу между 76 и 60.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)