×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859

    Вопрос купили еду на корпоратив, что с ней делать в налоговом учете?

    Добрый день!

    являются ли эти продукты питания налоговой базой НДС (как реализация сотрудинкам)? или это дело можно как-то "замять"?

    в трудовых договорах с сотрудниками компенсация питания не предусмотрена.
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    являются ли эти продукты питания налоговой базой НДС (как реализация сотрудинкам)? или это дело можно как-то "замять"?

    в трудовых договорах с сотрудниками компенсация питания не предусмотрена.
    примите как канцтовары, если сумма небольшая

  3. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    ИМХО, как не уменьшающие налог. базу по налогу на прибыль.
    Хотя, можно рассмотреть вариант представительских.

    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    налоговой базой НДС (как реализация сотрудинкам)?
    А есть возможность посчитать сколько конкретному сотруднику "безвозмездно передано " продуктов питания?

  4. Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    сколько конкретному сотруднику "безвозмездно передано " продуктов питания?
    нет, этого не определить

  5. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    нет, этого не определить
    тогда и не мучайтесь

  6. Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    а если мы будем покупать в дельнейшем через компанию на УСН? плательщиком НДС она не является, и даже если факт реализации будет иметь место, то в любом случае мы ндс не выделяем?

  7. Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    тогда и не мучайтесь
    -ээээ...
    - Семен Семеныыыч!....

    спасибо!

  8. Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    примите как канцтовары, если сумма небольшая
    вы в своем уме?

  9. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    а если мы будем покупать в дельнейшем через компанию на УСН? плательщиком НДС она не является, и даже если факт реализации будет иметь место, то в любом случае мы ндс не выделяем?
    В смысле не выделяете? Есть документы компании-поставщика на усн, там никакого НДСа нет.

  10. Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    В смысле не выделяете?
    вы не поняли меня, я -вас

  11. Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    в дельнейшем через компанию на УСН
    то есть, мы на усн купим у поставщика на осн

  12. Аноним
    Гость
    если вы на УСН, а поставщик на ОСНО и их реалицация с НДС, то поностью всю сумму в расходы не принимаемые к НУ.

  13. Аноним
    Гость
    если вы конечно на УСН 15%. если на 6% - то там расходы вообще роли не играют.

  14. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    то есть, мы на усн купим у поставщика на осн
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    вы не поняли меня, я -вас

    Тогда

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если вы на УСН, а поставщик на ОСНО и их реалицация с НДС, то поностью всю сумму в расходы не принимаемые к НУ

  15. Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    то поностью всю сумму в расходы не принимаемые к НУ
    это понятно. . .

    речь то об НДС от безвозмездной реализации сотрудникам. мы ведь об этой операции здесь рассуждаем.

  16. Аноним
    Гость
    если вы на УСН (вы про этот вариант как я пинимаю), то о каком НДС с безвозмездной реализации вообще можно говорить? вы же не являетесь плательщиком НДСа.

  17. Аноним
    Гость
    вот еще на эту тему:
    В соответствии с п. 1 ст. 346.15 НК РФ при применении УСН налогоплательщики должны включать в состав доходов, учитываемых при определении объекта обложения по налогу, доходы от реализации и внереализационные доходы, определяемые исходя из положений ст. 249 и ст. 250 НК РФ соответственно. При этом доходы, предусмотренные ст. 251 НК РФ, в составе доходов не учитываются.
    При безвозмездной передаче имущества передающая сторона платы или иного встречного предоставления за него не получает (п. 2 ст. 423 ГК РФ) и, следовательно, не имеет выручки от реализации, равно как и какой-либо иной экономической выгоды, признаваемой доходом в целях налогообложения (ст. 41 НК РФ).
    Следовательно, безвозмездная передача имущества не влечет за собой возникновение у передающей стороны объекта обложения по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, на что указывается и в письме Минфина России от 17.10.2006 N 03-11-04/3/457.

  18. Клерк
    Регистрация
    07.02.2012
    Сообщений
    20
    оформите купленную еду на представительские, например под встречу с клиентом ждя обсуждения вопросов совместного сотрудничества. оформите все приказом, сметой, программой, протоколом и отчетом. и смело на расходы!

  19. Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от elenachertovka Посмотреть сообщение
    и смело на расходы!
    на усн нет представительских расходов, это подойдет для осн

  20. Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    вы же не являетесь плательщиком НДСа
    не во всем - при ввозе товаров с Беларуси мы уплатим НДС, даже если на усн.

    я подозревал, что в случае с продуктами для сотрудников тоже такой порядок

  21. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Зря подозреваете. Совсем не такой. В 346.11 никаких исключений для продуктов нет.

  22. Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от elenachertovka Посмотреть сообщение
    оформите купленную еду на представительские
    какми проводками списать как прочие?:

    10 - 60
    26 - 10
    91.2 - 26

    ???
    или можно сразу 91.2 - 60 ?

    спасибо!

  23. Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    если через 10 гнать, то у нас ведь нет склада для продуктов питания (для их хранения),

  24. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    если через 10 гнать, то у нас ведь нет склада для продуктов питания (для их хранения),
    а вы их храните? 10 счет не подразумевает хранение. купили-отпустили, но через 10 прогоняете...
    Почему-то я Вам верю...

  25. Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    но через 10 прогоняете...
    ок, спасибо!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)