Уважаемые коллеги!
Помогите советом.
В 1 квартале 2012 года начислен НДС на объект,введенный в эксплуатацию(построен хозспособом).
В 1 квартале 2012 года «входной» НДС ( сальдо по б/с 19)
Во 2 квартале 2012 года данный НДС ( по пункту 1) будет принят к вычету , т.к. налоговый период по НДС –квартал, и начисленный в феврале НДС мы можем перечислить в бюджет только во 2 квартале ( до 20 апреля 2012 года).
Или я принимаю НДС к вычету все же в 3 квартале?
Мнения коллег нашей службы разделились и т.к. такая ситуация у нас впервые-обращаюсь к вам!
Какими документами и операциями нужно оформить в 1С 8.2
Спасибо!

Ответить с цитированием