Добрый день,уважаемые коллеги,помогите разобраться в ситуации.Главбух уволился,стали смотреть закрытый период,и обнаружили что при заполнении книги покупок,программа случайно зацепила документ старой давности,и занесла его в книгу покупок,получается к возмещению поставили лишнюю сумму.Я сделала доп лист к книге покупок уже ноябрём.Нужно подавать уточнёнку за 3 квартал по НДС.Вопрос такой нужно ли планить пени,если мы НДС уплачиваем не частями а срузу одной суммой? Т.е. по декларации к уплате у нас 480 тыс, мы не разбиваем на 3 срока,а сразу же до 20 октября платим сумму 500 тыс. Сейчас по корректировочной декларации сумма к уплате 518 тыс, по идее срок уплаты НДС ещё не прошёл.Можем ли мы уплатить 18 тыс,подать уточнёнку и не платить пени?
Заранее благодарю за ответ.

Ответить с цитированием