×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Бухгалтер
    Регистрация
    22.07.2008
    Адрес
    Мурманская область
    Сообщений
    116

    Уточненка при заявительном порядке возмещения

    По итогам 3 квартала подали декларацию по НДС по заявительному порядку возмещения.
    В ходе проверки выяснилось, что в разделе 4 (подтвержденный экспорт) перепутали коды НДС.
    Сумма к возмещению (очень много миллионов) не меняется.
    Можем ли мы не давать уточненку, если инспекция сообщение/требование пришлет?
    Или сказать, что подадим после 20-ого января?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    если инспекция сообщение/требование пришлет?
    О чем? О подаче уточненки не пришлет, о внесении пояснений - поясните, что код ошибочен и налоговая база при этом не меняется.

  3. Аноним
    Гость
    (я-ВераНДС)
    Инспектор хочет прислать требование спредставлением пояснений или подачи уточненки. Понятно, что так и отпишемся (уже была практика). Но настаивать на уточненке налорги не могут?

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    (я-ВераНДС)
    Инспектор хочет прислать требование спредставлением пояснений или подачи уточненки. Понятно, что так и отпишемся (уже была практика). Но настаивать на уточненке налорги не могут?
    Правда, не в экспорте ошибались, а в льготах (раздел 7)

  5. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Но настаивать на уточненке налорги не могут?
    Не могут.

  6. Бухгалтер
    Регистрация
    22.07.2008
    Адрес
    Мурманская область
    Сообщений
    116
    Тоня, спасибо большое!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)