По итогам 3 квартала подали декларацию по НДС по заявительному порядку возмещения.
В ходе проверки выяснилось, что в разделе 4 (подтвержденный экспорт) перепутали коды НДС.
Сумма к возмещению (очень много миллионов) не меняется.
Можем ли мы не давать уточненку, если инспекция сообщение/требование пришлет?
Или сказать, что подадим после 20-ого января?


Ответить с цитированием
