×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Александра.А.
    Гость

    расчеты по валютному контракту

    Помогите пожалуйста новичку в ВЭДе.

    Российская компания оказывает услуги для американской(или канадской) компаний на территории России.
    Открыт паспорт сделки, валюта поступает на валютный счет в РФ. Контракты в долл.(США/Канада)

    Вопрос по акту - может ли российская компания делать акт о выполннных работах в долл. (валюте страны заказчика) ?

    Компания на ОСНО. Как НДС выставлять? Счф делаем "для себя"?. А в акте нужно НДС указывать?
    Вообще непонятно, как НДС указывать в договоре, акте, счете?

    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    может ли российская компания делать акт о выполннных работах в долл.
    Может. Можете дополнить его итоговой суммой в рублях.


    Вообще непонятно, как НДС указывать в договоре, акте, счете?
    А он вообще в этой сделке есть? Если местом реализации по 148-НК признается РФ - выставляете с/ф как обычно, как и для российского заказчика.

  3. Александра.А.
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Может. Можете дополнить его итоговой суммой в рублях.


    А он вообще в этой сделке есть? Если местом реализации по 148-НК признается РФ - выставляете с/ф как обычно, как и для российского заказчика.

    Тоня, спасибо за ответ.


    Заказчикам без разницы, будет НДС в договоре или нет.
    Мне непонятно, как валютные платежи от иностранного заказчика по паспорту сделки поступают с НДС. Это будет правильно?
    Я предполагала, что иностранцы платят без НДС, а мы потом с полной суммы реализации налог платим.
    Цена не зависит от того, выделен налог или нет, НДС учитывается при определении цены.

    Для нас проще, когда НДС в договоре, инвойсе, акте и прочих первичных документах выделен.
    Если это правильно в международных контрактах? Я просто не совсем еще разобралась.
    Вопрос в оформлении документов, как правильно - выделять НДС или нет?

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Это будет правильно?
    Правильно, если он там действительно есть. Причем тут валютные платежи...
    а мы потом с полной суммы реализации налог платим.
    Из своего кармана?) Ибо без выделения (предъявления) налога налоговой базой у вас окажется цена сделки.

    как правильно - выделять НДС или нет?
    Вопрос не в оформлении документов и международных контрактах, а в наличие объекта налогообложения, подлежащего этому самому налогообложению по определенной ставке.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)