Добрый день! Подскажите пожалуйста, правильно ли я поняла. По договору спонсорства мы (ООО, ОСНО) перечисляем денсредства в другое ООО (ОСНО), в т.ч. НДС, для организации конференции, посвященной юбилею ФГУ "Больница", которая является нашим непосредственным покупателем. В рамках этой конференции спонсируемый размещает о нас информацию на сайте конференции как о спонсоре, наши представители участвуют в этой конференции, также там будут размещены наш банер и наши рекламные материалы. Спонсируемый по окончании конференции предоставляет нам акт и счет-фактуру. Надо что-то еще нам приложить для подтверждения оказанных услуг?
Я считаю, что для нас это будут ненормируемые (реклама в инете) рекламные услуги, полностью уменьшающие НБП, и входящий НДС принимается к вычету. Правильно?
