Добрый день! Впервые столкнулась с ВЭД, подскажите пож-та правильно ли я поняла: ООО (УСН) заказывает работы по продвижению сайта (рекламные работы, как я понимаю) в Беларуси, местом реализации этих работ признаётся РФ, одновременно с оплатой за работы поставщику, ООО исчисляет и перечисляет НДС (18%) как налоговый агент, по истечение квартала подаёт нал.декларацию, уплаченный НДС принимает в расход по УСН. А белорусская компания предоставляет док-ты без их местного НДС, даже если они являются плательщиками. Также подскажите пож-та, подобная схема действует если ООО продвигает собственный сайт, а если для третьих лиц.

Ответить с цитированием