Уважаемые ,клерки, прошу уточнения! Правильно ли я определилась с оформлением строительства рекламной конструкции хозспособом. Сформированная налогооблагаемая база 65 тысяч рублей(Материалы + з/плата+налоги +амортизация обор-я)начислен НДС 18%-11,7тысяч .рублей . Выписываю счет фактуру ,заношу в книгу продаж и отражаю по стр. 060 налоговой декларации по НДС. И в это же время , если объект предназначен для операций ,облагаемых НДС,то имеем принять к вычету эти 11,7 тысяч рублей в момент определения налоговой базы,т.е отразить в книге покупок и по стр.160 налоговой декларации.Правильно ли это? А так же возмещается НДС с материальных ценностей ,приобретенных для выполнения работ. Затраты погасятся путем амортизации объекта ОС.