Уважаемые клерки, подскажите как быть со следующими расходами по командировке:
1. Есть счет на проживание из гостиницы с отметкой "Оплачено", но нет чека ККМ - принимать к расходам? а выделенный в счете НДС можно принимать к вычету?
2. Из аэропорта до места командировки и обратно ехал на такси, есть квитанции к ПКО с печатями - принимать ли к расходам?
3. И последний самый главный вопрос - авиабилеты покупал за наличный расчет заранее, на руки выдали документ "Маршрутная квитанция пассажира" (маршрут/квитанция электронный билет) в котором есть строчка - этот документ устанавливает факт создания вашего электронного билета в нашей системе бронирования, не является перевозочным документом. Честно говоря раньше таких билетов не виделаВопрос - могу ли я принять НДС к вычету по такому билету? В билете этом НДС выделен отдельной строкой. Так же к этому билету прилагается чек за сервисный сбор в котором так же выделен НДС, можно ли его принимать к вычету?
Заранее спасибо всем откликнувшимся)



