сформировала себестоимость ввезенного товара,собрала все расходы на 41сч субсчет 10 открыла.
Получилось на Дт 41.10 висит:
фактич.стоимость товара-5 000
пошлина+сбор таможни- 1000
доставка - 1000
тамож.брокер.-1000
Всё сложили,себестоимость готова 8000.
Теперь я должна перекинуть себестоимость на 41.1 и далее реализовывать.
Я делаю проводку Дт 41.1 Кт41.10- 8000
А доп.расходы же так и остаются на 41.10..куда их списать?Не доходит(((
Подскажите,пожалуйста



