×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 45 из 45
  1. #31
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Brawler Посмотреть сообщение
    До средневзвешенной приводите в конечном счете или нет?
    Нет. При закрытии месяца не ставлю галку на корректировку

  2. #32
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,848
    Цитата Сообщение от Brawler Посмотреть сообщение
    не поверите, но я поддерживаю 1С в этом вопросе.
    Извините, но я тогда не понимаю, о чем вообще этот разговор. Если программа считает всё так как положено, и в соответствии с законодательством, то что Вас не устраивает? Пересчитывать или нет (т.е. ставить галочку или не ставить) - определяется учетной политикой (о чем было сказано в первых же постах), а УП составляется так, как более выгодно предприятию.
    А исходя из Вашего примера, тумбочка себестоимостью 1900 и тумбочка себестоимостью 13000 в одном и том же месяце - имхо, очень разные тумбочки, и для корректного отражения в учете их не следовало бы учитывать по одной позиции. И вопрос о корректировке свелся бы, максимум, к копейкам.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #33
    Brawler Brawler вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2012
    Сообщений
    23
    Пример не корректен про разброс цен тумбочек в 1900 и 13000 рублей, но смысл и ежу понятен, так как прецеденты вполне могут быть.
    Как часто в жизни бывает, бухгалтерия занимается самодурством, а расхлебывать все приходится программистам увы...

    Полтора года занимаюсь тем что вытравливаю всякую дурь из голов бухов.
    Как вам частичное закрытие 44 пропорционально выручки и того что еще валяется на складах?
    Все что не закрылось переходит на другой месяц и по тем же правилам закрывается...

  4. #34
    Сергей А.В. Сергей А.В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Brawler Посмотреть сообщение
    бухгалтерия занимается самодурством, а расхлебывать все приходится программистам увы...

    Полтора года занимаюсь тем что вытравливаю всякую дурь из голов бухов
    Вот повезло Вашим бухгалтерам!
    Жаль, что на всю армию бухов-самодуров не хватает таких светлых голов, как Ваша.

  5. #35
    Brawler Brawler вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2012
    Сообщений
    23
    Сергей А.В., не знаю как расценивать ваш ответ, как издевку или как сочувствие. Будем считать лучшее. А вообще, если бы побывали на моем месте и прочувствовали весь ужас туташнего существовавшего бух учета, то может и сбежали бы в первые месяцы.

    Еще как пример вытравливания дури. Амортизация основных средств распределялась пропорционально заработной плате минуя 25 счет. Для этого в момент формирования проводок с Кт 02 происходило формирование заменяющих первоначальные проводки на проводки на забаланс на счет АМО с некой аналитикой, потом некая регламентная операция закрывала счет АМО и формировала проводки с Кт 02 в Дт счетов 20, 23. Там та уже амортизация билась пропорционально З/П. Замечательная картина была. Первым этапом перевел все на расчет коэффициэнтов и прописывание их как способов списания амортизации. Вторым этапом все же добили бухов на 25 счет все относить. Упирались из-за якобы прямой амортизации в НУ, которая не может идти через 25 счет... 25 счет весь косвенный якобы и в НУ и в БУ...

    Потом такая же ерунда была с отпускными, накапливались на забалансе ОТП, потом похожей регламентной операцией шло распределение по З/П. Добились того чтобы отпускные шли на 25 счет.

    А как вам расписывание РБП счета 97.01 с такой аналитикой, что все проводки в месяце делались по элементам РБП именованным именем месяца в котором те возникли? Представляете объем труда расчетчицы сидящей и заменяющей аналитику в проводках сформированных 1С ЗУП?

    И так пример за примером.......

  6. #36
    Сергей А.В. Сергей А.В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Brawler Посмотреть сообщение
    Как часто в жизни бывает, бухгалтерия занимается самодурством, а расхлебывать все приходится программистам увы...
    Вы не находите, что выделенные слова - необоснованное обобщение? И с таким же успехом можно составить подобную фразу, поменяв местами слова "бухгалтерия" и "программисты"?

  7. #37
    Brawler Brawler вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2012
    Сообщений
    23
    да легко можно, но не отменяет факт того с чем я столкнулся

  8. #38
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,848
    Цитата Сообщение от Brawler Посмотреть сообщение
    Как вам частичное закрытие 44 пропорционально выручки и того что еще валяется на складах?
    Хм... это не про расчет ли издержек на остаток товара речь? Если про него, то именно так 44 и должен закрываться, пропорционально остаткам того, что на складах валяется.

    Цитата Сообщение от Brawler Посмотреть сообщение
    Упирались из-за якобы прямой амортизации в НУ, которая не может идти через 25 счет.
    Мне бы тоже не понравилась вся амортизация на 25 счет, т.к. во-первых, как ни странно, действительно существуют прямые расходы, и учитывать амортизацию по конкретным производственным объектам пропорционально выручке, имхо, неправильно.
    Пример: на предприятии два подразделения: 1 - автоматизированное производство с миллионными основными средствами и двумя человеками сотрудников, и магазин на приходной, где 10 продавцов и ни одного основного средства. С какого перепугу нужно учитывать амортизацию ОС пропорционально зарплате всех сотрудников???
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #39
    Brawler Brawler вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2012
    Сообщений
    23
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Хм... это не про расчет ли издержек на остаток товара речь? Если про него, то именно так 44 и должен закрываться, пропорционально остаткам того, что на складах валяется.
    Счет 44 "Расходы на продажу"
    ...
    По дебету счета 44 "Расходы на продажу" накапливаются суммы произведенных организацией расходов, связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг. Эти суммы списываются полностью или частично в дебет счета 90 "Продажи". При частичном списании подлежат распределению...
    Вот, то чего не закрывалось полностью в дебет 90 счета должно быть распределено и все равно закрыть тем самым в ноль счет 44.
    Чего не делалось и остатки перетекали по 44 счету в другой месяц.

    Если ошибаюсь, то разжуйте пожалуйста дураку.


    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Мне бы тоже не понравилась вся амортизация на 25 счет, т.к. во-первых, как ни странно, действительно существуют прямые расходы, и учитывать амортизацию по конкретным производственным объектам пропорционально выручке, имхо, неправильно.
    Пример: на предприятии два подразделения: 1 - автоматизированное производство с миллионными основными средствами и двумя человеками сотрудников, и магазин на приходной, где 10 продавцов и ни одного основного средства. С какого перепугу нужно учитывать амортизацию ОС пропорционально зарплате всех сотрудников???
    Повторяю, распределение по заработной плате, только эта методика используется на предприятии. Предприятие производственное. Амортизация кидается на заказы того подразделения в котором оно используется и пропорционально ЗП в этих подразделениях позаказно. Такая вот УП. Не суть важно по какому закону распределять, а важно то, что так как неизвестно как много работало ОС в конкретных заказах, то и распределяется она косвенным путем, а что это как ни счет 25 на котором мы настояли. С точки зрения НУ расходы так и остаются прямыми, но распределяются косвенным путем на 20, 23 счета.

  10. #40
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,848
    Цитата Сообщение от Brawler Посмотреть сообщение
    Вот, то чего не закрывалось полностью в дебет 90 счета должно быть распределено и все равно закрыть тем самым в ноль счет 44.
    Чего не делалось и остатки перетекали по 44 счету в другой месяц.
    И это правильно для таких расходов, как транспортно-заготовительные и, например % за кредит (других навскидку не вспомню). И если такие расходы у предприятия имеются, и учетной политикой определено именно такое списание расходов (а это определяет главный бухгалтер, и утверждает руководитель, а уж никак не программист), то именно так и должно производиться списание. И если Вы (я так понимаю, программист) настояли на ином способе списания, то Вы подставляете свою организацию.

    Цитата Сообщение от Brawler Посмотреть сообщение
    а важно то, что так как неизвестно как много работало ОС в конкретных заказах,
    а вот это как раз неважно, амортизация начисляется независимо от того, работало ОС 1 день или 30 дней в месяц.

    Извините, но не должен программист диктовать главному бухгалтеру способы и методы ведения бухгалтерского учета, как и бухгалтер не должен под руку программисту лезть код подсказывать.
    И постарайтесь понять еще одну вещь - программа в бухгалтерии - всего лишь вспомогательный инструмент, и не программа определяет методику бух. учета, а наоборот, программа должны быть подстроена под желания главного бухгалтера. Т.к . эти желания у нормального главбуха основаны исключительно на требованиях законодательства и полезности для организации.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #41
    Brawler Brawler вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2012
    Сообщений
    23
    7 лет было все пущено на самотек, предыдущие программисты беспрекословно подчинялись и в итоге организация сидит еще на версии БП 1.5 на которую перешла в 2006 году, ни разу не обновлялась потому как еще тогда базу изуродавали как бог черепаху.
    Представляете, что у них сейчас творится со счетами фактурами?

    Я прекрасно представляю свою роль в организации и тут просто уже у моего подразделения информационщиков накипело, потому и гнем свою линию, при этом уже на дворе 12 месяц, а у нас идет саботаж перехода на БП 2.0 и заключается он в не квалифицированности пользователей по большей части, так как ну негоже им осваивать новое и при том жутко необходимое, так как на БП 1.5 как вскрылось и РБП не правильно считаются и Амортизация часто гнала хрень, вскрывалось путем прогона тех же расчетов в БП 2.0. В итоге ставились заплатки на старую базу. Как долго на заплатках может продержаться контора с миллиардными оборотами?

  12. #42
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Знаешь, я могу тебя "тактически неожиданно обрадовать", жить БП 2.0 осталось от силы год. БП 3.0 ждёт тебя.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  13. #43
    Brawler Brawler вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2012
    Сообщений
    23
    Открыли Америку. Спасибо.
    Это не существенная проблема ибо структурно базу не меняем и программного кода дописанного всего на строк 5000 насобирается (это очень мало) и это все в 4х дописанных документах с нуля. Сальдо у нас по 20, 23 счетах в разрезе статей затрат однако сделано и ради этого прикола реализовались дополнительные документы. Нет путевой экономической службы. Нет инвентаризации НЗП. Много чего нет. В этих условиях и
    Под управляемый формы думаю быстро перевести можно.

    Прежняя база угроблена во всех аспектах. План счетов перекроен изнутри в конфигураторе, потом выделено в нем 5 субконто вместо трех. Список можно продолжать. База не обновляемое состояние имеет. Даже на сайте 1С нет пошаговых обновлений до версии 1.6 с которой можно было бы мигрировать на 2.0. Пришлось через остатки сразу с 1.5 взлетать на 2.0.

    Нихто не хочет отвечать на вопрос в топике (((
    Пошел наклюкаюся, и вам не скучать желаю

  14. #44
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    А какой ты ответ хотел услышать?
    Критику 1С права/не права?
    Здесь методологов 1С нет, по крайней мере на этом форуме.
    Советы тебе дали , mvf в том числе.
    А как ты это реализуешь, от тебя зависит. Да, не всё можно учесть в учётной политике, но и в программе нельзя "объять необъятное" море законных и подзаконных актов иногда противоречащих между собой. Так что всё на программиста конечной инстанции или на ручные операции бухов. И ничего с этим не поделать, уймись.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  15. #45
    Mmmaximmm Mmmaximmm вне форума
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Это потому что у Вас разница в цене покупки была очень несущественная и кол-во не очень большое.
    А вот на том предприятии, где количество было не просто большое, а очень большое, никаких корректировок не было вообще. Средняя рассчитывалась на текущий день и только из фактических данных.
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)