×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2012
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    7

    коректирующая отчетность в ПФ

    Помогите пожалуйста в следующей ситуаци. При сдаче отчетности за 4 квартал 2012 г мне еще нуждо подать коректирующие сведения за все периоды 2011 года и по 3 квартал 2012 (ошибки в начислениях страх взносов) программа спу-орб . При выгрузке нужно всем скопом выгружать и корректировочные и исходную за 4 кв 2012? а РСВ там не выгружаются коректировочные? вобщем не знаю чего надо выгрузить и чего должно получится (какие пачки).

    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    Комплект пачек за 4 квартал включает:
    - одну РСВ-1 за 12 месяцев;
    - одну или несколько пачек СЗВ-6-1(2) с исходными ИС за 4 квартал;
    - одну или несколько пачек СЗВ-6-1(2) с корректирующими ИС за прошлые отчетные периоды (это необязательно);
    - одну опись АДВ-6-2, включающую исходные (и корректирующие) пачки;
    - одну или несколько пачек СЗВ-6-3 за год.
    Уточненные РСВ-1 за прошлые отчетные периоды в этот комплект не включаются. Они сдаются отдельно.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.06.2010
    Адрес
    г. Самара
    Сообщений
    133
    Добрый день, у меня тоже вопрос по этой теме, не могу понять, если у нас 50 сотрудников и я делаю корректировку по 10 из них (убираю оплаченные взносы у одних и добавляю их другим), мне нужно делать корректирующие СЗВ-6-1(2) по этим 10 или по всем 50?

  4. #4
    Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    Только по этим 10.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2012
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    7
    [QUOTE=булатова;53903410]Комплект пачек за 4 квартал включает:
    - одну РСВ-1 за 12 месяцев;
    - одну или несколько пачек СЗВ-6-1(2) с исходными ИС за 4 квартал;
    - одну или несколько пачек СЗВ-6-1(2) с корректирующими ИС за прошлые отчетные периоды (это необязательно);
    - одну опись АДВ-6-2, включающую исходные (и корректирующие) пачки;
    - одну или несколько пачек СЗВ-6-3 за год.

    спасибо! а это все вгружается одним файлом?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    09.06.2010
    Адрес
    г. Самара
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от булатова Посмотреть сообщение
    Только по этим 10.
    спасибо

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2012
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    7
    и СЗВ-6-3 получается будет только за 2012 год? или 2011 год тоже?

  8. #8
    Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    СЗВ-6-3 за 2011 год надо было давно сдать.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2012
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    7
    а еще вопрос по поводу заполнеия! при заполнении СЗВ-6-1 в графе "доначислено" я ставлю разницу, а вот "суммы за текущий период" мне нужно поставить старое исходное значение или уже новое?

  10. #10
    Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    В СЗВ-6-1 нет графы "Доначислено".
    Вводите в корректирующую форму только правильные данные.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2012
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    7
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02594.jpg 
Просмотров:	250 
Размер:	353.8 Кб 
ID:	50446 извиняюсь, описка СЗВ-6-2! при заполнении СЗВ-6-2 в программе спу-орб имеется графа для заполнеия " суммы за текущий период" и графа " в том числе доначислено"-------

  12. #12
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    По-видимому, поле доначисленной суммы предназначено для расчёта соответствующей строки в форме АДВ-6-2. Туда нужно ставить разницу между правильной и исходной суммами по всей пачке корректирующих сведений (для отменяющих - минус исходная сумма). А в СЗВ-6-1(2) идёт правильная сумма.
    С уважением,
    Виктор

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2012
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    7
    спасибо!

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Помогите и мне пожалуйста . Заметил , что в предыдущем отчете в форме РСВ -1 пропустил цифру по базе ФОМС и программа автоматом посчитала неправильные взносы (как пропустил пенсионный- не пойму). На ИС это никак не влияет . Сейчас сдавать только РСВ-1 или весь комплект документов? И будет ли штраф за неправильно предоставленные сведения?

  15. #15
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Аноним, запросто пропустил. Это разные базы для них.
    Сдавайте уточненную РСВ-1. Штрафа не будет.

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Зета, Спасибо!

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2011
    Сообщений
    57
    Помогите, у меня такая ситуация. Бухгалтер в 1-кв. 2012г. поставила в перс учете страх: начис. 123729,56 и упл. 123729,56, накоп.:начисл. 20563,45 и упл. 20563,45. А мы заплатили больше страх. на 0,44 коп. и накоп. на 0,55коп. При Формировании CЗВ-6-2 у нее у всех сотрудников сумма начисления и сумма уплаты совпадают. Как сделать корректировку и что писать в АДВ-6-2. Бухгалтер в декрете, к телефону не подходит, не знаю, как сделать правильно

  18. #18
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    marina596, все правильно она сделала. При переплате уплачено=начислено. Если у вас не было долгов на 01.01.12

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2011
    Сообщений
    57
    А как же мне сейчас сдавать, когда у меня не хватает как раз этих копеек, если считать по людям в перс учете

  20. #20
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    marina596, долг на эти копейки был на 01.01.12?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2011
    Сообщений
    57
    нет, мы в 1-ом квартале переплатили страх. на 44коп. а накоп. на 55коп.

  22. #22
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    marina596, если на 01.01.12 всё по нулям, то бухгалтер правильно заполнила уплачено=начислено при переплате за 1кв. А вы как заполнили бы?

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2011
    Сообщений
    57
    Тогда я не понимаю как мне нужно заполнять сейчас, У меня данные за 4 квартал страх. начис. 120356,64 оплатили 120356,20 (44 коп. переплата с 1 квартала висит поэтому заплатили на 44коп. меньше) накоп. начис. 21341.98 оплатили 21341,43 (55 коп. переплата с 1 квартала висит поэтому заплатили на 55коп. меньше). за 2 и 3 квартал там все хорошо.

  24. #24
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    marina596, тоже уплачено=начислено

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2011
    Сообщений
    57
    А по рсв у меня будут другие данные, ничего страшного?

  26. #26
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    marina596, ничего страшного. Просто у вас текущие начисления оплачены за счет переплаты. Это нормально.

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2011
    Сообщений
    57
    Спасибо, А вы случайно не знаете что нужно сдавать некоммерческим организациям за год, если она на УСН 1-ый год. А то без бухгалтера очень тяжело, а сама я никогда не вела некоммерческие организации

  28. #28
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    marina596, то же, что и коммерческим

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2011
    Сообщений
    57
    Спасибо

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2011
    Сообщений
    57
    Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6) по итогам года а этот отчет надо сдавать

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)