Или - должна ли итоговая сумма деклации по НДС совпадать с суммой указанной в платежном поручении?
Зполняю декларацию по НДС за 1 квартал этого года.
В прошлом квартале у меня счет фактур полученных было больше чем выданных, соответсвенно мне были должны.
Я декларацию заполнил и никакой НДС не платил.
Думал что в декларации есть строчка, в которой можно перенести НДС, который мне должны из прошлого отчетного периода в настоящий.
Сейчас ищу, не могу найти. Мне как заполнить:
1) Как обычно - учесть все выданные/полученные счет фактуры за текущий квартал. И на 3-ей странице в строке 30 - "Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет" - указать сумму которая должна была бы уплачена по счет фактурам текущего квартала, а в платежном поручении просто проплатить меньше.
2). Или - отнести НДС уоторый мне должны к налоговым вычетам. Учесть в строке 310.
3) Или где нибудь в декларации ручкой нужную мне строку нарисовать
С уважением, Дмитрий.



