Здравствуйте. Вопрос в теме. Так случилось... Контора открыта (ООО), ЗП не начислялась. Только пустую декларацию нужно? За 2011 и 2012 г.г. (ранее не сдавалась) Пояснительная нужна?
Сильно накажут за 2011 год?
Здравствуйте. Вопрос в теме. Так случилось... Контора открыта (ООО), ЗП не начислялась. Только пустую декларацию нужно? За 2011 и 2012 г.г. (ранее не сдавалась) Пояснительная нужна?
Сильно накажут за 2011 год?
вы про декларацию или отчет в ПФ?
в ПФ=по 1000 руб за каждый квартал 2011+ по 1000 за 1,2 кв 2012+ 100 руб за 3 кв.2012...
за 4 кв еще не сдавали
штрафы в ФСС интересуют?
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Интересуют. Если ПФР с 2011 г не сдавался (последний отчет был за 2010 год) какая сумма "приговора" будет?
А нужно сдавать Персониц.учет, при УСН, если зп не начислялась(1 сотрудник-ген дир)
Молоденький бух, персонифицированный учет не сдается при отсутствии начисленной зп и взносов.
Молоденький бух, иногда ПФР требует письмо в произвольной форме, что заработная плата не начислялась
Уважаемы господа, по Контору отправили отчет по ПФР за 2012 г., пришел протокол с ошибкой:Если таблица «Период работы за последние три месяца (в 2010 году - за шесть месяцев) отчетного периода» СЗВ-6-1 (2) содержит хотя бы одну запись, кроме записи с кодом «АДМИНИСТР», «ДЕТИ», «НЕОПЛ», «ДЛДЕТИ», «ДЛОТПУСК», «ВРНЕТРУД», «ДЕКРЕТ», «ЧАЭС» блок «Итого» по графе «Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица» должен содержать ненулевое значение.
Такую штуку выдало по конкретному прянику, который весь год был в «АДМИНИСТР», и все 4 СЗВ-6-1 поданы по этому коду и естественно в СЗВ-6-3 он у меня не попадает, так как нет у него ничего. Как нам исправить отчет, чтоб он был принят. Может мы не совсем понимаем содержание этого протокола. Спасибо
Возможно в каком-то квартале не весь стаж был с признаком АДМИНИСТР.
Отсюда не видать.
А штраф в ФСС какой, не сдавали нулевые отчеты за два квартала
Спокойствие......,только спокойствие!
И еще Уважаемые господа, очень запутались что делать со взносами с превышающих сумм, в РСВ они идут отдельной строкой и хотя входят в общие, но при подсчете сумм они вычитаются и с начисленных и с уплаченных, и если их не показывать с ИС (т.к. если их показывать, то опять же не понятно как и РСВ идти не будет) то показав оплату, опять ошибка и пишет что за весь год начислено меньше чем уплачено, если в ИС не показывать не начисление не уплату, тогда все прекрасно пойдет с РСВ, но не идет с СЗВ-6-3 за год, тогда получается их не надо показывать и в СЗВ-6-3? и тогда они отражены только в РСВ отдельной строкой и уплата в общей сумме, которая извените при проверке вычитается? Может подскажите как правильно эти взносы с превыш сумм отражать? Спасибо
У меня так же было когда проверяла CHECK-UFA последняя версия, а если предыдушей проветять то такой ошибки нет, видимо глюк
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)