×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк
    Регистрация
    07.01.2013
    Сообщений
    2

    Вопрос Нумерация счет-фактур

    Добрый день!
    Фирма работает только по предоплате: мы получаем деньги от покупателя, перечисляем их поставщику, затем происходит отгрузка. Чаще всего эта операция занимает около недели. Бухучет ведется в 1С Комплексная. Вопрос такой: когда правильно выписывать счет-фактур на аванс? Сейчас мы работаем так: поступили деньги от покупателя, мы им отгрузили товар, выписали счет-фактуру на отгруженный товар, а в конце месяца при формировании книги продаж в 1С ставим птичку формирование счет-фактур на остаток аванса. Т.о. авансовая счет-фактура выписывается только на сумму остатка аванса и последним числом месяца. Меня мучают сомнения, что это неправильно. Ведь счет-фактура на аванс должна выписываться на всю сумму аванса и не позднее 5 дней с момента получения денег. С другой стороны каждый раз выписывать счет-фактуру на аванс, а затем на отгруженный товар - это как-то много "лишних" документов получится.
    Второй вопрос: как нумеровать счет-фактуры? Авансовые продолжают нумерацию обычных? К примеру №1, №2, №3АВ, №4 и т.д. ТАК?
    Пожалуйста, поделитесь опытом и знаниями, собственных знаний не хватает
    Поделиться с друзьями

  2. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    В 1С даны варианты, а вы сами выбираете. Варианты даны именно потому, что вопрос спорный.
    По умолчанию 1с предлагает вариант выписки счф на аванс при поступлении аванса, а не на остаток. Да и с покупателями могут возникать проблемы, когда они захотят счф на всю сумму, а вы им только на сальдо.

  3. Клерк Аватар для megatronsam
    Регистрация
    19.06.2012
    Адрес
    Сочи
    Сообщений
    747
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    а вы им только на сальдо.
    таким же образом делаем, никто не возмущается, и зачем им с/ф на всю оплату если внутри налогового периода была уже отгрузка которая так или иначе изменит сумму принятого ндс в квартале

  4. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Nikaangela Посмотреть сообщение
    каждый раз выписывать счет-фактуру на аванс, а затем на отгруженный товар - это как-то много "лишних" документов получится.
    а какой НПА вас от этого освобождает?
    исключений в НК нет аванс=с\ф...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  5. Клерк
    Регистрация
    07.01.2013
    Сообщений
    2
    Из выше сказанного, я сделала вывод:
    Поступили деньги на р/сч, я сразу выписываю счет-фактуру на аванс (в 1С есть птичка когда оформляешь приход), потом на отгрузку товара выписываю счет-фактуру на сумму отгруженного товара. При этом нумерация будет такой (к примеру первая операция в этом году) с/ф №1АВ, №2 - на одну операцию, №3АВ, №4 - на втору операцию и т.д. Правильно?
    Или же нумерация будет осуществляться по-другому?

  6. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    В идеале сплошная нумерация 1,2,3..
    Но так не всегда получается.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)