


Здравствуйте. ИП без работников. 27.03.2013 были уплачены страховые взносы в размере 2500 рублей. Доход составил 35000, следовательно, налог 6% = 2100 рублей. Получается, что налог = 0, т.к. сумма страховых взносов больше, чем налог. Предположим, что во втором квартале доход составил 100000 рублей, следовательно, налог = 6000 рублей.
Вопрос: можно уплатить до конца июне страховые взносы не 6000 рублей, а 6000 - 400 рублей (перерасход из-за того, что сумма страховых взносов составила 2500 рублей вместо 2100 рублей) = 5600 рублей или это не правильно?
Можно. Налог по УСН считается не поквартально, а нарастающим итогом
135000*6%=8100
Уплатил взносы 2500+5600=8100
К уплате 0



sergey2013, Вы изначально не правильно считаете налог. Нет налога за 2 квартал. Есть налог за 1 полугодие. Вот Посчитайте доход за 1 полугодие, умножьте его за 6%.Этот налог за 1 полугодие Вы можете уменьшить на сумму взносов, если взносы будут уплачены до 30 июня.
Нельзя налог считать поквартально. Нет таких отчетных периодов при УСН
Здравствуйте, перечитала все 9 стр.но не могу понять,объясните,пож-та, есть ли для ИП УСН 6% (без наёмных работников) обязанность перечисления полностью авансового платежа по полученному доходу в 1 квартале.Ведь срок полностью оплаченного налога определен 25.04.2014?
Вопрос возник в связи с тем, что ИП на конец этого квартала плучил доход 500тыс., след-но налог составил 30тыс., вычесть можно 9тыс. страховых взносов( перечислили уже).итого 21тыс-надо перечислить авансовым платежом.Но поскольку деятельность сезонная,то дальше доход поступать не будет, след-но страховые взносы продолжаем платить, а поскольку налог перечислим,то удержать не получится.Можно ли платить налог (6%) не за 1 квартал(хотя доход был), а за полугодие или за 9 мес.? Извините,что немного сумбурно.
нельзя не платить авансовые платежи
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
чтоб плательщик знал срок для последнего платежа
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Большое спасибо за ответы-всё понятно.
Добрый день ! Заполняю декларацию за 2012 год ИП на УСН, налог -доходы). Хотел бы уточнить правильность заполнения. Раньше налог 6% по УСН полностью перекрывал взносы в ПФ РФ. Сейчас ситуация такая: доход - 410 330 руб, налог 6% - 24620 руб (строка 260), взносы в ПФ - 17208 руб (строка 280). налог за 9 мес нарастающим итогом составил 21017 руб (строка 050).
1. Таким образом за 2012 год должен был заплатить всего 24620 руб (из них 17208 руб в ПФ РФ, и 7412 руб в налоговую)?
2. В итоге, получается, что в строке 060 ставлю прочерки, а в строке 070 сумму=21017-(24620-17208)=13605 руб.?
1 да
2 да
В меню Инструменты есть Расчет УСН с заполнением декларации



Tigrasha, это вообще-то из буквы НК следует. А письма есть на сайте, искать я их не пойду, извините.



А я не писала, что его надо платить. Я писала про правила расчета налога.
Кому? За какой период? Ничего не поняла
При расчете налога за 1 квартал можно учесть взносы за 1 квартал. Т.е. 1/4 годовой суммы взносов. Остальные взносы Вы вперед уплатили.
Здравствуйте!
Нашел такое мнение:
"...Сумма налога (авансовых платежей по нему) по-прежнему не может быть уменьшена на сумму указанных расходов более чем на 50%.
Данное ограничение не применяется при уплате (исходя из стоимости страхового года) индивидуальными предпринимателями взносов за себя. Поэтому ИП (в т.ч. имеющие наемных работников) как сейчас, так и в 2013 г. уменьшают сумму налога (авансовых платежей по нему) на всю сумму страховых взносов, уплаченных в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (даже если сумма взносов превысит 50% суммы налога). Это объясняется тем, что в части взносов, уплачиваемых за себя, ИП рассматривается как предприниматель, не производящий выплаты физическим лицам, и в отношении него применяется абз. 6 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.
В Налоговом кодексе РФ понятие "индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам" применяется в значении, установленном пп. 2 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", т.к. иное не предусмотрено НК РФ (п. 1 ст. 11 НК РФ)..."
И вообще запутался... Помогите!
Поэтому ИП (в т.ч. имеющие наемных работников) как сейчас, так и в 2013 г. уменьшают сумму налога (авансовых платежей по нему) на всю сумму страховых взносов, уплаченных в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (даже если сумма взносов превысит 50% суммы налога)
Т.е. получается, что и с работниками можно на всю оплаченную сумму налог уменьшить чтоли?
Аноним, это крайне спорное мнение, не советую
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.



Только на 50%. ИП производит выплаты физическим лицам.
Ребят, не до конца понял следующий момент, подскажите как правильно сделать, чтобы не переплатить налог, ИП на УСН (6%) без работников.
1) за текущий квартал имеется доход, 6%-ов от которого = 2 000 рублей
2) Авансовые платежи в 2013 году пока не платил.
Вопрос: как правильно заплатить налог?
1)Если заплачу авансовые платежи за весь 2013 год сейчас (5 апреля 2013), то должен ли я платить налог с дохода, если он не превысил авансовые платежи?
2) или авансовые платежи нужно было заплатить а марте или раньше, чтобы учесть авансовые платежи и не платить налог, а теперь нужно заплитить 2000 руб (6% дохода) за первый квартал, а потом писать заявление на переплату налога?
Запутался, а обратиться кроме вас не к кому. Заранее большое спасибо за разъяснения!
Под авансовыми платежами вы подразумеваете взносы в ПФ за себя как за ИП?
Чтобы уменьшить налог 6% за 1кв в сумме 2000 руб до 0 руб, вам нужно было заплатить до 31.03.13 взносы в ПФ хотя бы в сумме 2000 руб
Ну два варианта:
1 Оплатить 2000 руб налог до 25.04. Потом по итогам года сможете вернуть.
2 не платить 2000 руб Тогда пени будут за период 25.04-25.07
Все это при условии, что взносы потом будете вовремя платить для уменьшения налога. И взносы превысят налог
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)