×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Аноним
    Гость

    НДС при УСН можно ли включать в расходы

    Подскажите материалы оприходовали и оплатили . В документах выделен НДС. В расход относить материалы без НДС?
    Спасибо заранее
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    НДС при УСН можно ли включать в расходы
    Да.

    8) суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов в соответствии с настоящей статьей и статьей 346.17 настоящего Кодекса;
    Best regards, Михаил

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Да.

    8) суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов в соответствии с настоящей статьей и статьей 346.17 настоящего Кодекса;

    Но у меня не товары,работы,услуги. а материалы,то есть материальные расходы

  4. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    у меня не товары,работы,услуги. а материалы,
    это не имеет значения.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. Клерк
    Регистрация
    03.02.2010
    Сообщений
    15
    Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации:
    Мы на УСН 15%. Покупатель требует НДС. Я знаю, что могу предоставить счет-фактуру и должна буду уплатить НДС в бюджет (без права возмещения входного НДС), а могу ли я уплаченный в бюджет НДС включить в расходы по налогу УСН?

  6. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Нет.
    Best regards, Михаил

  7. Аноним
    Гость
    Не можете

  8. Клерк
    Регистрация
    03.02.2010
    Сообщений
    15

    Спасибо за ответы.

  9. Клерк Аватар для lu_lushka
    Регистрация
    06.03.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург, Москва
    Сообщений
    59
    Подскажите, пожалуйста! Если я упрощенщик, но необходимо выставить счет-фактуру контрагенту, каким образом я уплачиваю налог в бюджет и отчитываюсь перед налоговой? НДС плачу в тот же день, что и выставляю счет-фактуру? А когда подавать декларацию?

  10. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от lu_lushka Посмотреть сообщение
    НДС плачу в тот же день, что и выставляю счет-фактуру?
    Нет. В те же сроки, что и не "упрощенщики".

    Цитата Сообщение от lu_lushka Посмотреть сообщение
    А когда подавать декларацию?
    Не позднее 20 после квартала.
    Best regards, Михаил

  11. Клерк Аватар для lu_lushka
    Регистрация
    06.03.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург, Москва
    Сообщений
    59
    Благодарю! А налог тоже уплачивается до 20 числа?

  12. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Или сразу до 20, или по 1/3 каждого 20.
    Best regards, Михаил

  13. Клерк Аватар для lu_lushka
    Регистрация
    06.03.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург, Москва
    Сообщений
    59
    Спасибо!!!

  14. Клерк Аватар для lu_lushka
    Регистрация
    06.03.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург, Москва
    Сообщений
    59
    А не подскажете, как быть с следующей ситуации: контрагенты оплатили мне счета во 2 квартале, но без НДС, потом выяснилось, что НДС необходим, сейчас выставляю счета на доплату. Как мне быть с уплатой НДС и предоставлением декларации? Могу ли я платить уже за 3 квартал?

  15. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    lu_lushka, всё зависит от того, от какой даты вы отдадите им счет-фактуру на отгрузку товара. Но НДС с аванса во 2кв вы должны оплатить за 2кв до 20.07

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)