Добрый день!
Запуталась окончательно.
Мы поставщику 25,12,12, перечислили 5 000 000р. в т.ч. НДС 762 711,86р. Он нам дал с-ф на аванс. Я у себя провела как с-ф полученная от поставщика. авансовая. Предоплата прошла, товар нам будет отгружен только в 2013г. Попадает ли авансовая с-ф от поставщика ко мне в книгу продаж? или я ее "восстанавливаю" только после отгрузки....совсем запуталась помогите. куда она попадает у меня...мне же надо уменьшить НДС на сумму мной перечисленного аванса...

