×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС с предоплаты.

    Добрый день!
    Запуталась окончательно.
    Мы поставщику 25,12,12, перечислили 5 000 000р. в т.ч. НДС 762 711,86р. Он нам дал с-ф на аванс. Я у себя провела как с-ф полученная от поставщика. авансовая. Предоплата прошла, товар нам будет отгружен только в 2013г. Попадает ли авансовая с-ф от поставщика ко мне в книгу продаж? или я ее "восстанавливаю" только после отгрузки....совсем запуталась помогите. куда она попадает у меня...мне же надо уменьшить НДС на сумму мной перечисленного аванса...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    книга продаж обычно увеличивает ндс
    книга покупок уменьшает
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)