Добрый день уважаемые Клерки! ООО (ОСНО) покупает услуги в Украине. Каким образом я поставлю к вычету уплаченный на таможню НДС (ГТД не будет, это же не товар), и в какой момент платится НДС? (условно: услуги в ноябре, НДС в декабре может быть? читала на других форумах, что ндс платится во время оплаты услуги) Заранее спасибо)


Ответить с цитированием