Доброе время суток, с прошедшими праздниками.
Подскажите, у нас вот такая ситуация возникла: зарплату за декабрь, чтоб нам ее выплатили до конца месяца, мы закрыли 21 декабря. то есть посчитали 211, 212 и 213 статьи, соответственно, заказали деньги на финансирование. Деньги дали, налоги уплачены.
Но с 24 декабря приняли сотрудника. Если я ей считаю з/п за декабрь, как остальным, то начисления по 213 встают за декабрь, чего мне совсем не надо. Никто больше не профинансирует до 15 января. А если пройдут начисления, но не заплачу - пени, которые мне тоже не нужны.
Что делать? Как проводят табели с изменениями за предыдущий месяц?
Заранее спасибо.

